xx县审计整改督查管理办法.docx
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1、XX县审计整改督查管理办法第一条为进一步推进审计查出问题整改落实工作,健全和完善审计整改督查管理长效机制,根据中华人民共和国审计法浙江省审计整改责任追究办法(试行)(浙委办发(2017) 82号)等有关规定和要求,制定本办法。第二条县委审计委员会办公室(以下简称“县委审计办“)负责建立审计整改督查制度机制,牵头全县审计整改督查工作。第三条本办法所称审计整改督查管理,是指负有对审计整改进行监督的部门和单位,对依法接受审计监督的对象(以下统称“被审计单位”)和承担督促、协助落实审计整改责任的有关职能部门和单位(以下统称“相关职能部门”)依据审计机关出具的审计结果文书,按要求应当采取的纠正、改进措施
2、或其他针对性措施,以及主动公告审计整改结果的行为进行监督、问责,并向审计部门反馈整改及有关监督、问责情况,县委审计办定期向县委审计委员会、县政府报告的闭环管理机制。第四条审计整改督查管理工作应遵循依法、及时、有效的原则。第五条审计整改督查事项包括:(一)审计报告、专项审计调查报告中要求被审计单位自行纠正事项采取措施的情况,对有关责任部门、人员的责任追究处理情况,以及根据审计建议采取措施的情况;(二)审计决定处理处罚事项的执行情况;(三)审计移送处理事项采取措施的情况;(四)县领导对审计综合报告、专题报告、审计信息(专报)等批转有关部门办理事项的落实情况;(五)其他需要整改落实的事项。第六条县审
3、计局应当建立审计整改数据库,与县委”七张问题清单”、“审计整改一体化智能管理系统”、“乡镇公权力运行风险控制平台”有效结合,提升审计整改管理实效。整改工作实行问题编号、跟踪督促、情况反馈、完毕销号的闭环检查机制,全面掌握审计整改动态情况。第七条县委审计力、县审计局负责在依法出具审计结果文书的基础上,形成审计整改清单,明确整改意见和整改时限;跟踪督查和通报整改工作进展。县委审计办结合整改情况,提请县审计委员会成员单位协助推进审计整改督查工作,各成员单位予以协助,形成监督合力。其中:(-)县委办公室、县政府办公室:负责将县领导关于各类审计文书的批示意见及时分送被审计单位、整改牵头单位及县审计局,并
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