内控手册模板.docx
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1、XXXXXXXXXXXX有限公司内部限制管理手册版次:2011年第一版编制:内控工作组审核:内控管理委员会批准:XX1前言41.1 概述4111手册编制的意义和目的4112内部限制目标411.3遵循的基本原则4114内部限制依据的标准61.1.5 手册的结构组成61.1.6 本手册的适用范围和管理71.2 内部限制体系的组织架构、职责及权限81.2.5 目的812.2内部限制体系的组织架构812.3职责与权限82内部环境1()2.1 内部机构设置及其权责支配102.1.1 内部机构设置102.1.2 内部机构的运行122.13职责与权限122.2发展战略管理162.3人力资源管理1723.1人
2、力资源管理172.3.2员工责任和目标182.3.3违规行为的订正措施192.3.4道德标准的遵从192. 4社会责任202.1 .1促进就业与员工权益爱惜203风险评估212.2 风险识别关注因素212.3 风险类别222.4 风险评估223.3.1风险评估目标223. 3.2风险识别223. 3.3风险分析234限制活动233.1 限制活动分类与形式244 .11限制活动的分类245 .12限制活动的形式243.2 内部限制要求及保障措施243.2.1 公司业务流程总书目243.2.2 各业务流程的关键限制目标和限制措施264. 2.3资金活动264. 2.4选购业务264. 2.5资产管
3、理264. 2.6财务报告265. 2.7全面预算266. 2.8合同管理265信息与沟通325.1 内控关注要点:325.2 限制措施:325.3 反舞弊机制336内部监督341.1 目的341.2 内部监督346. 2.1日常监督347. 2.2专项监督358. 2.3内控自我评价报告357附件361前言1.1概述手册编制的意义和目的XX有限公司(以下简称公司)作为XX集团(以下简称集团)控股子公司,为提高公司内部限制管理水平,形成常态的规范化管理,提高风险防范实力,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的企业内部限制基本规范及企业内部限制配套指引,特编制内部限制管理手
4、册,作为建立、执行、评价及验证内部限制的依据,确保公司从思想上提高管理水平,增加风险防范实力,保证公司协调、持续、快速发展。本手册的实施对完善企业内部限制制度,进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程,分解和落实责任,限制企业风险,保证财务报告真实性,确保企业资产平安高效运行具有较强的现实意义。内部限制目标内部限制目标:通过内部限制体系的建设、实施与完善,分析现有业务流程,评价限制措施的充分性、适宜性和有效性,通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化与梳理,保证公司的经营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信息的真实完整,提高经营效率和效果,最终形成具有自身特色的企业文化,并促进公司
5、发展战略的实现。遵循的基本原则合法合规性是指企业内部限制必需符合国家的法律法规。 全面性原则、系统性原则内部限制贯彻决策、执行和监督全过程,覆盖公司各部门的各种正式运行的业务和发生的事项。公司的每一位员工既是内部限制的主体,又是内部限制的客体;既要对其负责的业务实施限制,又要受到其他人员或制度的监督与制约。内部限制使各部门、各岗位形成较为系统的既制约又具有犬牙交织关系的统一整体,确保各部门和各岗位均能按特定的目标相互协调地发挥作用,最终实现公司内部限制的总体目标。 制衡性原则内部限制在治理结构、机构设置及权责支配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。内部牵制体现部门与部门、
6、员工与员工以及各岗位之间所建立的相互验证、相互制约的关系,特别要明确部门、岗位之间的职责,管理授权要适度、明确。 成本效益原则内部限制权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效限制,既要防止程序过细、限制过度会降低效率,增大限制成本,又要避开限制不足达不到限制风险的目的。 奖惩结合原则明确各部门及人员应担当的职责,做到奖罚有对象,责任可追溯,避开发生越权或相互推诿的现象。内部限制必需符合公司实际,无论是业务流程限制点的设置,还是授权项目权限的确定,都要保证可操作性。 包涵性原则本手册力求避开与其他制度相冲突,尽可能包涵不同企业现有的内限制度。对不符合内控要求的制度,应刚好修改、完善,并以本内
7、部限制管理手册规定为准。 适度授权原则确定授权对象、授权环节及授权范围,防止授权过度与不足。内部限制依据的标准公司内部限制体系以企业内部限制基本规范和财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于2010年4月发布的企业内部限制配套指引为基础,结合法律法规要求、行业管理等作为内部限制的标准,主要包括:(1)企业内部限制基本规范及其配套指引(2) 大连港集团制定的相关制度、流程及授权等相关规定(3) 公司原有管理制度、流程手册的结构组成以财政部等五部委颁布的企业内部限制基本规范及其配套指引为基础,制定了一系列内部限制制度和流程,进一步明确了公司内部限制要求、将内控责任分层级落实到部门、岗位,形成了全面
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