公司费用报销及审批流程.docx
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1、公司费用报销及审批流程1 .目的为加强公司费用与支出的管理,提高费用及支出的审批效率,明确公司各项费用及支出的审批权限与流程,特制定本规定。2 .范围本规定适用于公司各部门费用报销。3 .职责3.1 业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性,并在办理支出申请及报销时供应相应的充分的证据;3.2 各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出,对费用及支出的真实性、合理性负责;3.3 总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出;3.4 费用会计负责审核支出的合法、合规性,支出申请及报销的审批完整有效性,以及数据的精确性;3.5 财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。4总则1.1 现金
2、报销需填制报销凭证,按凭证内容要求填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。1.2 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在IOO元以上(含IOO元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应比照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。1.3 交通费:员工因工作须要外出工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊状况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明动身地、目的地、所用费用。1.4 业务款待费:因工作须要款待客户或赠送礼品应事先填制款待费申请
3、单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应比照已收到的申请单。员工因工作须要所支付的业务款待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。1.5 差旅费:员工因公赴外出差应事先填制出差申请单,路程超过三小时及须要过夜的可购买火车票、动车票;遇有急事需乘飞机的,必需事先在出差申请单上说明,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须比照已收到的申请单。1.6 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至办公室登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。1.7 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。5 .具体程序要求5.1 费用申请5.1.1 费用发生均应事先
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