ok-4.5.3文件控制.docx
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1、4.531总则1)本公司应建立文件控制程序来控制构成管理体系的所有文件,保证文件的编制、审核、批准、标识、发放、变更和废止等活动受控,防止使用无效、作废的文件。根据其来源分可以是:内部制订(体系文件质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度、质量/技术记录记录格式、行政文件)和来自外部(法律法规、标准、规范性文件、检测方法、主管机构行政文件、机构法律地位证明文件,以及通知、计划、图纸、图表、软件)的文件;根据其表现形式和载体分可以是:硬拷贝、电子媒体、数字的、模拟的、摄影的或书面形式。2)应在文件控制程序中对内部文件从编制、审核、批准、发布实施、有效性检查、修订、换版、作废、留存、销毁等活动进行
2、描述,对外部文件从应用审查、批准执行使用、有效性检查、作废、留存、销毁等活动进行描述,其中文件的有效性控制、留存等活动应体现出本手册4.5.3.2.b条内容。3)计算机或自动设备、软件系统应用中检测数据的计算和数据转移进行系统和适当的检查,控制根据本手册4.5.18节要求建立数据保护控制程序。记录不在本章控制范围内,应根据本手册4.5.14节记录控制程序要求进行。4)本公司对四大类文件:体系文件、法规性文件、技术标准类文件、行政管理类文件需要受控并建立受控清单。4.53.2文件的批准和发布a最高管理者应组织相关人员根据体系文件的要求确定管理体系范围中内部文件的编制、审核、批准人员和外来文件的应
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