进货检验指导书.docx
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1、断注用XXXXX股修哧限公司进货检验指导书文件编号:ZC J/QP- XXX版本:C/0编 制 :审核:批准:分发号 : NoO3持有部门:办公室控制状态:发布日期:20xx年02月12日实施日期:20xx年02月28日管理体系文件进货检验指导书文件编号:OES8.602版本/改数:A/0生效日期:20XX年XX月XX日第X页/共X页1目的确保来料规格、品质及数量符合公司生产和交付的要求,提升外供方(原料供应商、委托加工方)的品质及管理水平,使产品品质能确实符合标准、法规、客户的要求。2范围适用于公司所有外部提供的产品。3职责3.1仓库管理员负责购进原物料、零配件、外加工品的数量点收,及品名、
2、型号的确认和办理入库。3. 2质检部负责外购物料的检验,检验状态的标识与检验记录填写。3. 3采购部对外购物料质量负责,将来料不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货、调换手续。4定义4.1 致命缺陷(CR):影响使用者之人身安全造成危险的缺陷,称之为致命缺陷;4.2 严重缺陷(MA):影响产品使用之功能的缺陷,称之为严重缺陷;4.3 轻微缺陷(MI):不影响产品使用之功能之缺陷,称之为轻微缺陷;5作业流程5. 1收料5.1.1 外供方应按公司采购订单、质量标准等要求,按时送货到公司的指定地点,并附上送货单、检测报告等相关资料。5.1.2 仓库管理员依据采购订单,核对品名、规格、数量等相关
3、要求,核对无误后在送货单上签名确认。5.1.3 3仓库管理员安排来料放置于“材料待检区”,并贴上待检标签标识,并通知检验员进货检验。5. 2执行验收5.2.1检验员接到通知后,应到材料待验区抽取原物料样品,并根据仓管员提供的品名、规格、型号查点实物是否相符,根据抽样标准进行检验。5. 2. 2检验员将检验结果(合格、不合格、让步接收、退货)记录于进货检验记录上。5.2.3若因本公司检验仪器、设备不能检测来料,或需进行破坏性试验时,采购应联络厂商送料时附产品合格证明文件或出货检验报告,检验员采取验证方式进行确认。5. 3进货品质状况之识别与处理5. 3.1若该批进货判定允许接收,由检验员于包装上
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