内部审核实施计划.docx
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审核目的:确保质量管理体系运行符合计划的安排,确保质量管理体系文件得到有效的实施,确保质量管理体系达到预期的目标,检查本工厂运行情况是否符合IS09001:2015标准的要求。审核范围:质量管理体系有关的所有部门,岗位人员、设备和设施等审核依据:IS09001:2015、工厂质量管理体系文件要求、相关法律法规日程安排审查时间2019年07月08日受审核部门(注明该部门的主责过程和相关过程-条款)审核员07月08日8:00-9:00首次会议9:00-11:00管理层4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.19.1.1、9.2、9.3、10.1吴明飞10:00-11:30PMC课8.2、8.4、8.5.38.5.5、9.1.2张欣10:30-12:00制造课7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4周坤13:30-15:30品质课7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2、10.3廖海峰14:00-16:00工程课8.1、8.5.6冯晓玲15:00-16:30管理课7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5曾领峰17:00-17:30末次会议审核组组长:李加彦审核员:吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰编制/日期:李加彦2019-07-01
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- 内部 审核 实施 计划