内审检查表(PMC课).docx
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1、序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1顾客沟通8.2.1D询问有无对顾客沟通的文件规定2)询问本公司是通过何种管道与顾客沟通的,并查看记录是否符合要求1)有制订“服务控制程序”,程序中有顾客沟通的规定2)通过电话、传真、邮件、网络工具等联系沟通记录符合要求PMC课2产品有关要求的确定8.2.21)询问其如何确定产品和服务的要求2)确定的产品和服务要求如何内部传达1)依据客户订单、图纸等来确定顾客要求2)将订单信息用计划单等来安排相应部门实现PMC课3产品有关要求的评审8.2.31)询问有无对产品和服务的要求进行审查,并查看相关记录查看相关记录2)询问产品和服务要求评审中的差异事项的跟
2、进处理方法,并查看记录1)新客户、新订单、新工艺产品需召集相关各部门负责人进行评审,同类型、同工艺的订单总经理签字即可视为评审接单2)订单评审中如没有客户书面文件,则要转化确认为书面记录,在正式接单前解决双方差异事项PMC课4产品要求的更改8.2.4查看产品和服务要求更改的管控情况要求更改使用书面信息传递表或网络方式内部传达PMC课5外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1D询问外部供方的范围2)查看文件,了解文件有无对外部供方的控制作出相关规定外部供方的管控是否满足按规定的要求3)询问对外部供方的评价考核的方法,记录是否按文件规定实施4)查看供方绩效的监测,查看在供方开展验证活动的证据1)外
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