仓管员工作手册仓库管理基本原则仓管员具体工作内容.docx
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1、仓库管理工作手册一、仓管员工作职责岗位名称:仓管员所属部门:项目仓库直接上级:项目制定负责人上级部门:资材部关于接业务,人事权归属项目经理。部门性质:专门管理仓库物料的部门工作职能:负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护等仓库管理工作主要职责:1、仓管员的职责,是要保管好库存物资,做到数量准确、质量无损、确保物资安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用;仓管员并且协同资产部负责废弃物品处理工作,与采购部一起关于物料进行试验和处治不良品的退换。2、仓管员负责一切清洁物料、油料、轮胎、汽车配件的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。3、物料入库,仓管员须关于物料作试验,合格物料清
2、点后入库,不合格的区分后通知采购部,让其通知厂商办理退货事宜。4、物料、油料进出库要做好登记工作,确保库存数据准确;记账要有原始凭证,无原始单据一律不能进帐,原始单据必需有各自的编号,仓管员坚持每月核关于账目和抽点物品,做到帐物相符。5、仓管员要与采购部人员即时进行勾通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货而影响公司日常运作。6、仓管员须保管相关原始单据一年。7、仓管员要严格执行仓库保安制度,禁止非本库人员擅自入库,下班后要把一切门窗、油罐锁好,库房内严禁烟火和明火作业,仓管员要懂得使用消防器材,掌握必要的防火知识,保证通道、安全出口畅通,确保人员安全;当发现仓库门窗
3、有破烂、漏水、电线电灯有破损时,要立即上报维修,排除安全隐患。8、仓管员关于库存物料、工具等负有经济责任和法律责任,仓库物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应即时上报资材部,分析原因、查明责任,按规则办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。9、仓管员应有良好的工作习惯和态度,下达的工作任务需要在规则时间内完成,且保证工作品质。严谨、负责、诚实、团结互勉,与片区各级别人员尽快协调,遇事要先发挥主观能动性去处理问题,但是发觉无权或者无法处理的问题要立即上报资材部处理。10、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、
4、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等,并且严格遵守公司的规则。仓管员休假须通知项目并且由项目指定仓库负责人审批。11、仓管员调动或离职前,首先必需理清账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核关于点收,如有短缺,必需限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必需签名确认。12、关于于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必需妥善保管,细心维持,如造成遗失或人为损坏,则按公司规则进行赔偿。13、每天关于负责区域内进行清洁整理工作,清掉不要、不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理,达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求;卫生工作可以在空余时间和每天上午
5、下班和下午下班前进行。14、仓管员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题即时向仓库主管汇报。15、仓库主管、财务总监将根据仓管员工作进行评分,作为鼓励的依据。二、仓管员工作要求1、纪律性讲原则,不徇私情,杜绝不合格物料入库并且跟跟踪;守纪律,遵守公司规章制度。不迟到早退,不在仓库抽烟吃零食,与同事和睦相处等,能以公司利益为重,能从公司大局出发。2、协作精神积极、主动配合所在服务区,能听从所在服务区领导的工作安排并且能圆满完成任务。并且且能积极主动解决生产第一线困难,服务和配合意识非常强。3、工作态度爱岗敬业,工作认真,高度负责,工作不需要所在服务区负责人的敦促,也不需要财务管理人员的过多检
6、查,自己努力追求最佳的工作效果。4、专业技能关于仓库管理具有丰富的专业知识,并且且有自己独特的见解应用于工作之中,能控制成本,掌握最佳库存量,物料进出帐目清晰,并且且帐实相符无差异。5、仓库管理严格执行仓库物料进出管理规则,仓库整洁干净,物料摆放有序,物料标识清楚,即时输单,财务盘点无误。项目现场四、仓管员工作具体内容仓管员的工作主要有:物料申购、入库、保管、出库、退换、报废、盘点、数据分析1、物料的申购入库作业(关于接采购部、项目现场和维修部)1、当物料库存不足时,仓管员应即时联系采购员购买物料(物料名称、规格和数量必需要说清楚,最好写在纸上交给采购员。)2、到货试验,物料到货后,仓管员要关
7、于照随货到达的“送货单”上所列的物料名称、数量进行核关于、清点(清点、核关于时需要才开包装,看到实物),质量试验(有需要可找车队长或维修组协助)。送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、物料的名称、规格、数量、采购订单号。3、仓管员试验物料合格后收货(与车队长或维修组长共通签收),使用电脑经过网络进入OA系统,建立发送“物品采购申请单”,流程走完后,打印一式两联,第一联存根自留,第二联连同送货单及金蝶的“采购入库单”交采购部,采购部整理后交财务部付款。4、OA上写完采购申请后,在电脑上开具“采购入库单”录入金碟的仓存管理,打印一式两联,第一联存根自留,第二联连同送货单及OA申请
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