2023年采购管理制度.docx
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1、(五)综合部负责原料、辅料备品备件和办公用品的验收入库;生产车间会同仓库做好备品备件的验收入库;生产技术部会同综合部对原材料及辅料的入库验收。(包括数量、质量、幅度、厚度等指标的检测。)(六)采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实行、合法性负责。三、计划管理(-)各请购部门,根据生产计划、实际需要及库存情况,于每月28日报批次月采购计划。(二)流程:请购部门一库存核对T部门领导T财务副总核价T总经理审核T董事长批复T采购执行。(三)在建工程物资的采购,按工程进度、施工所需、按流程报请项目主管提前两天提报经审批后购进。(四)采购计划申请应列明物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量、技术
2、要求、估计价值、交货日期和用途等。四、采购原则2023年采购管理制度适用范围:适用于本公司所有物品,如(物料,设备,配件,固定资产,劳保用品,办公用品或劳务,如技术、服务)等的采购。一、总则目的:为进一步规范采购行为加强采购业务工作管理,确保采购的产品合乎规定的要求,特制定本制度。二、职责(一)由生产技术部?财务部,确定原材料及辅料的合理库存,每种原料储备不能低于3天生产耗量。(二)由生产技术部、综合部根据销售订单的用材量,需求包括:纤维、PE膜、包装袋、打包绳线等生产用料核实存量,结合库存安全定额,及时编制采购计划,提报董事长批准后方可组织采购。(三)生产车间、综合部以及其他部门需要采购时,
3、需提出采购申请。包括办公用品,备品备件等,经仓库保管员核实无误后上报公司逐级审批后方可组织采购。常用,易耗品要有合理库存。(四)财务部负责日常采购的价格审查。量要求等;在采购合同有效期内,如市场行情有变化时,采购人员根据调价协议报请财务部备案并核实。(四)采购物资运抵本公司后,严格执行入库制度由生产技术质检部对照采购计划进行质量检验并出具检验报告单,并由保管员点数入库,办理入库手续,不合格的不得办理入库。六、资金结算及报账管理(-)采购发票按规定能够取得抵扣增值税专用发票的,必须索要增值发票。不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。(二)无论是嫄采购还是赊购,结算付款时均需由采购人员填写采购付款
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