嘉利纸品厂 24不合格品管理程序.docx
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1、程序文件:不合格品的管理程序版本:A/0文件编号:J1-QP-24第1页共3页生效日期:2011-06-02不合格品的管理程序(文件分发号):(受控盖章处):编制:时间审批:时间批准:时间2011年06月O1日发布2011年06月02日实施程序文件:不合格品的管理程序版本:A/0文件编号:J1-QP-24第2页共3页生效日期:2011-06-021.0目的通过实施本程序,使不合格材料和不合格产品得到有效控制,防止混用或误用。2.0范围本程序适用于公司对质量活动有关的不合格品的控制。3.0职责1. 1品管部负责本程序的制定及更改,并组织实施对不合格材料和不合格产品监督检查,并进行控制。3. 2采
2、购部负责组织对不合格材料(包括顾客提供材料)和不合格产品进行评审和处置。4. O操作程序4.1 不合格品的划分4.1.1不合格材料(包括顾客提供的材料)的内容a)材质、规格、尺寸、数量、质量证明文件等不符合质量标准规定。b)受潮、受损、变质及过期的材料。c)半成品的技术指标不符合质量标准规定。4.12不合格产品不合格产品可分为不合格半成品和成品。4.2不合格品的标识4.2.1不合格材料的标识a)采购人员在采购、运输过程中要及时发现不合格材料,并果断进行处理。b)品管部负责对到公司材料严格进行检查,发现不合格的材料,要及时隔离,并做好不合格标识。c)操作者在使用时,发现不合格的材料要及时隔离、标
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