中转仓库管理规章制度.docx
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1、中转仓库管理规章制度为了使公司的仓库管理更加规范化,保证货物的完好无损,并结合公司的一些具体状况,特制订本规定。一、仓库管理工作的任务(I)做好登记货物的入库和出库工作(2)做好货物的保管工作(3)做好各种防范工作,确保物资的平安保管(4)保持仓库的整齐,货物摆放整齐二、货物的验收入库流程和留意事项(1)、每次厂家送来的货物,仓库员和跟单要细致验收货物的数量、名称、型号、颜色是否与送货单相符。(2)、验收过程中相符的货物请在送货单上打钩做标记,并依据指定位置摆放货物,(3)、验收无误后请在货物的惹眼位置用大头笔写上货物的型号,名称,厂家的代码,(4)、确认订的货物全部验收入库后请在送货单上签字
2、确认(跟单和仓库)。(5)、售后补件补回仓库时请核对是否与送货单的数量,规格型号、颜色是否一样,确认无误后请在货物惹眼位置用大头笔写上货物的型号、名称、厂家代码,然后依据指定位置摆放,再在送货单上签字确认(仓库和跟单)。(6)、确认送货单签字无误后,再到ERP系统登记入库,并把入库单打印出来,钉在送货单的后面作附件,交给跟单开兴元单。(7)、一个星期要把厂家的送货单整理好,交给财务会计处审核,并把货物入库报表一起发给财务会计处核对。留意事项:(1)、假如在货物验收过程中发觉厂家发货有遗漏的状况,立即致电厂家确认遗漏物品,并且在送货单注明,然后要求对方司机签字确认,并把没有收到的货物在表格记录好
3、。(2)、假如在货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓库员有权拒绝办理入库手续,并视具体状况报告主管。(3)、跟单开兴元单前核对厂家送货单和ERP系统进货单的金额无误后,每间厂家一个星期内的送货单和ERP系统的进货单统一开一张兴元单。(4)、发觉厂家送货来的商品价格变动,升价的先通知商品部主管,等商品部主管通知会计改价,价格低于系统的成本价不用改价。三、商品现金付款流程和留意事项(1)、当收到厂家传真过来的付款信息,跟单要细致核对厂家的订货单是否与ERP系统的选购订货单信息是否一样,确认无误后在厂家的订货单签名和写上日期,再传真给财务部,通知会计审核。留意事项:(1)
4、、厂家付款的时间:星期一至星期五中午11点至11点30分或者下午14点至15点30分,星期六星期日不对外付款,假如超过这个时间段要排到明天才能付款,所以请跟单和仓库与厂家协商好付款信息传真的时间,支配好付款单,不能无缘无故传真一张加急付款单。(2)、为了防止厂家的付款信息重复传真,平常厂家传真过来的付款单由跟单一个人负责,除非跟单休息,则由仓库负责,并发信息告知财务部跟单休息。(3)、当出现与厂家付款时间协商不了,请找商品部主管梁海华处理。(4)、收货时请核对厂家传真来的付款单是否与他们的送货单一样,确认无误后在厂家的送货单签名(仓库和跟单),但核对发觉货物不齐的状况下,依据制度其次大点的留意
5、事项第一小点的方式处理。四、货物的出库流程和留意事项(1)、每次货物出库前要打印送货单,提前依据送货单清点货物的数量,规格型号和颜色,并把要出库的一批货物摆放同一个位置,然后在货物的惹眼位置用大头笔写上送去的地区和客户名称(仓库和跟单共同完成)(2)当司机搬运货物时,再次检查货物数量、规格型号和颜色跟送货单一样,如核对无误后请仓库、跟单和司机一起签字确认(3)、一个星期把出库送货单整理好交给财务部会计处,并把出库报表一同发给财务部会计处核对。留意事项:(1)货物送到客户那里,请司机要求客户签收确认,假如客户在签收货物过程中发觉有问题,请司机第一时间把问题反应给跟单,跟单立即联系店长共同协商处理
6、好问题。再后司机把签收的送货单给回跟单登记。(2)跟单必需每天下午下班前支配好明天出货的排货表,并发上微信出货群,假如遇到特殊状况不能按时送达货物或者取消当天送货单,请提前通知店长。(3)仓库员先把旧的货物出库,出完旧的货物才能出新的。五、内部的调拨单管理和留意事项(1)、先把内部调拨单开好并打印出来,然后依据单上的数量、型号规格、颜色进行核对,大良、平洲、北洛各自货物摆放一堆。(2)、当司机把货物搬上货车时再进行一次核对,核对无误后,请仓库员、跟单、司机共同签名确认。(3)、司机每次送货到各店商场后,谁收货要求收货人在调拨单上签字确认。然后带回给仓库员登记。(4)、内部挑拨单的审核是由收到货
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