XXX公司质量体系文件控制制度范文.docx
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1、质量体系文件控制制度第1条目的。为规范质量体系文件和资料的管理,确保质量体系文件和资料使用的有效性,特制定本制度。第2条范围。本制度适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制与管理。第3条责任权限工厂主管副总负责组织质量管理部门相关人员编制、修订、管理质量管理体系的手册”和程序文件,并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制;各相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理;档案管理员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。第4条文件与资料的分类。工厂质量体系文件可分为以下四类、1 质量手册。2 .程序文件。3 .外来文件。4 .其他质量文件。上述文件和资料又分为受控文件和非受控文件
2、。工厂内发放的质量手册为受控文件,由主管副总批准发放到工厂外部的为非受控文件,受控文件用红色受控及归口部门代号印章标记。程序文件为受控文件。第5条文件的编写。主管副总负责组织质量体系小组编写质量手册各个章节,手册内容应相互协调,避免重复与遗漏。质量管理部门组织有关部人员根据质量手册的要求编写程序文件,其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。第6条文件的审批。质量手册由主管副总审核、总经理批准;程序文件由部门负责人审核、总经理批准。文件审批的主要内容有以下几点。1 .内容是否符合本工厂质量管理体系标准,职责是否明确、合理。2 .各文件之间是否具有协调性。3 .是否符合工厂的质量目标和发展规划及政
3、府相关政策。4 7条文件的发放。1 .质量手册与程序文件由总经理批准后的五日内发放,使用人在文件领用登记表上签字,受控文件必须加盖红色受控”及归口部门代号印章。质量手册和程序文件发放范围为总经理、主管副总及各部门负责人。2 .外来文件由文件接收部门根据文件内容发放至相关部门,文件原稿由档案管理员保管,文件作废后由档案管理员收回并填写销毁清单,报主管副总批准后销毁。3 .其他质量文件由文件编制部门根据文件内容发放给相关部门,领用人在文件领用登记表上签字。档案管理员编制和汇总工厂质量体系文件和资料的有效版本清单,各部门编制本部门的质量体系文件和资料的有效版本清单。如文件发生破损,由文件执行部门提出
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