010-纠正预防和改进控制程序.docx
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1、1目的通过对通过内审、管理评审和日常质量活动发现的不符合标准要求情况,进行原因分析,有针对性地制定有效的纠正预防和改进措施,实现管理体系的持续改进。2适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施和验证。3职责3.1 品控部负责日常检验中发现的质量安全管理体系不符合项的纠正和预防措施的监督和跟踪验证;所有纠正和预防措施验证记录的归档。3.2 品管部负责外审、内审、管理评审、GMP检查中发现的不符合项的纠正和预防措施的监督和跟踪验证;所有纠正和预防措施验证记录的归档。3.3 外审、内审、管理评审过程中发现的不符合项,由管理者代表委托内审员负责其纠正和预防措施的跟踪验证,并负责对预防措施的批准。3.
2、4 各部门负责本部门不符合项的原因分析,提出纠正措施及时进行整改,并制定相应的预防措施。3.5 管理者代表(或各管理中心负责人)负责本程序的监督与协调,并对重大不符合事项进行研讨,并拟定对策。4程序4.1 采取纠正预防措施的时机4. 1.1不符合行业适用法律法规、标准要求(包括规范引用的IS09001/IS022000等相关标准)的不符合项;5. 1.2内部审核、管理评审所发现的不合格;6. 1.3与本公司食品质量安全管理体系文件要求的基准值不符合(如违反有关的程序及操作规程、关键控制点关键限值偏离、监测结果不符合规定要求)。7. 1.4产品实现过程中反复出现的产品质量的不合格或重大或较重大的
3、不合格品;8. 15客户的抱怨、投诉所涉及的不合格品和不合格项。9. 1.6生产自检过程发现不符合操作规程、关键控制点操作限值偏离时;10. .7原辅料进货验收/检测结果发现不符合验收标准时;4.2 不符合事实的填写、原因分析、纠正预防措施的制定、实施与验证1.1.1 2.1当出现4.1.1情况时,由品质部内审员负责原因分析、制定并落实纠正预防措施,品质部负责人跟踪验证。1.1.2 当出现4.1.2情况时,由内审员发出不符合项报告,描述不符合事实,由责任部门负责原因分析、制定并落实纠正预防措施,品质部内审员跟踪验证。1.1.3 当出现4.1.3/4.1.4情况时,由各管理中心品控部负责发出不符
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