产品审核程序DFCPQEOMS28.docx
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1、1 .目的验证和评定最终检验后(待发运)的产品能否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符,对产品的质量状况有一个片面的理解,使顾客接收称心的产品,确保产品的质量程度。2 .适用范围公司内一切最终检验后(待发运)产品总成,或顾客要求(指定)产品。3 .援用文件IS0/TS16949:2002质量管理体系一汽车行业消费件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特殊要求GB/T19001-2000质量管理体系一要求GB/T19000-2000质量管理体系一基础和术语4 .术语本程序援用于GB/T19000-2000质量管理体系一基础和术语和管理手册的有关术语。
2、5 .职责5. 1质量部为本程序的归口管理部门;担任编制“年/月度产质量量审核计划”;担任实施产品审核;担任出具/分发不合格报告。5.2管理者代表担任审阅赞同“年/月度产质量量审核计划”确定审核组成员。5 .3审核组长担任审阅赞同产品审核计划安排的合理性和有效性;担任审核工作后期预备;担任审核的实施。6 .4审核员担任编制产品审核计划,确定审核及抽样方案;根据责任部门提交的纠正措施完成日期,跟踪验证有效性。5 .5审核组担任现场审核。5.6相关部门担任落实/预备审核后期工作;针对质量部出具/分发的不合格报告,进行缘由分析,并采取纠正措施,及时处理存在的成绩,将措施反馈质量部。6 .工作流程责任
3、部门工作内容记录质量部6.1编制“产质量量审核计划”,并在审核计划中明白表产质量现本年度审核产品清单。量审核6.1.1编制月度产品审核实施计划,每种抽查数不少于3件。计划6.1.2遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化(如产品标准更改)等状况可暂时安排审核。管理者6.2每年年底组织质量部对产品审核活动作分歧安排/布代表署。6.2.1审阅赞同由质量部制定的“产质量量审核计划6.2.2根据产品审核计划,确定审核组成员,适当时可指定审核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工作。审核员6.3编制“产品审核指点书”,确定审核及抽样方案,重点考虑曾出现严重不合格的产品或顾客对产品有特殊特性要求的产品。6
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- 产品 审核 程序 DFCPQEOMS28
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