四川省财政厅2011年部门预算编制说明.docx
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1、米易县融媒体中心关于2023年部门预算编制的说明2023年部门预算已批复我单位,按照中华人民共和国预算法规定,现将我单位2023年部门预算编制情况说明如下:一、主要职责(一)坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实县委对建设县级融媒体中心的相关要求,围绕全县中心工作,较好地发挥新闻宣传、舆论引导、服务群众、助推社会治理等作用。(二)落实好新形势下宣传思想工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的内在要求,尊重互联网传播规律,适应分众化、差异化传播格局变化,把融媒体中心建设成为一个传递党的声音的平台,一个凝聚民心、汇集民力的平台,一个引导群众、服务群众的平台,增强适应新时代要
2、求的传播力、引导力、影响力、公信力。(三)强化拓展宣传思想阵地,壮大主流舆论场。树立互联网思维,坚持移动优先、新媒体优先,整合县广播电视台、政务微博微信等县域媒体资源,借力省级媒体资源,构建“两微一端一台”的现代传播矩阵,实现一次采集、多种生成、多渠道传播、全媒体发布的宣传格局,实现媒体全面转型升级。(四)巩固壮大主流思想舆论,更好更有效引导群众,凝聚群众。强化媒体+服务,增强覆盖面和影响力。适应媒体平台化的发展趋势,为群众提供政务服务、生活服务、信息服务,打通宣传、服务群众“最后一公里”。(五)办理上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。二、基本情况为深入贯彻落实习近平总书记“要扎实抓好县
3、级融媒体中心建设,更好引导群众、服务群众”的重要讲话精神,切实推动传统媒体与新兴媒体的融合发展。2018年12月,按照米易县委“推进融媒体中心高质量建设”的具体要求和中共米易县委办公室米易县人民政府办公室关于印发米易县融媒体中心建设方案的通知(米委办发(2018)66号)文件精神和相关要求,我县开始建设融媒体中心,并被纳入中宣部和省委宣传部首批建设试点县,2019年2月26日,米易县融媒体中心建设完毕正式挂牌成立。米易县融媒体中心属县委直属公益二类事业单位(县财政全额保障),加挂“米易县广播电视台”和“米易县互联网信息中心”牌子。内设办公室、总编室、采访部、编发部、技术运营部、舆情部6个部室。
4、中心核定事业编制25名,核定编外人员15名。现实有干部职工35人,其中:1人为公务员(编制在县委宣传部),1人为参公人员(编制在县文化和旅游公共服务中心),在编人员20人,其中一人借调到县委宣传部,编外人员13人。三、2023年主要工作任务2023年,米易县融媒体中心将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,内强素质,外塑形象,提质增效,努力打造更高水平的县域新型主流媒体平台。(一)把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务,持续开展宣传报道工作。对全县中心工作、重点项目、重大活动进行宣传报道,推出有深度、有温度的融媒作品,不断提升我县的影响力和美誉度。(二)以“客户端3.0
5、版+智慧运营”为核心,从“阳光米易”客户端迭代升级、智慧运营平台、做好“米易号”三大方面进行提档升级,进一步改善用户体验、提升用户黏性,同时做好“阳光米易”客户端的推广运营工作,持续做大用户群,增强活跃度,提升影响力。(三)加强对网络舆情的日常监测,实行24小时值班制,做好信息监测,快速掌握舆情态势,定期进行舆情数据分析汇总,按期编制舆情月报向县委、县政府反馈,为领导决策提供有价值的信息。(四)加强新闻从业人员的政治学习和业务培训,不断提高业务能力和工作水平,着力打造一支高素质、高水平、高效率的专业队伍。(五)进一步规范和完善内部考核机制,落实科学合理的绩效分配方案,调动中心人员干事创业的积极
6、性、创造性,不断提升新闻宣传质量,进一步做好宣传思想工作。四、收支预算总体情况2023年米易县融媒体中心收入预算总额为560.18万元,其中:工资福利支出277.52万元,日常公用支出22.92万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元,项目支出259.72万元,较2023年预算增长6.65%,主要原因是县融媒体中心2023年工作任务有所增加。五、支出预算安排情况预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的新闻宣传工作。基本支出,是用于保障米易县融媒体中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出,是用于保障米易县融媒体中
7、心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务支出226.65万元,主要用于单位人员的工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。(二)文化体育与传媒支出259.72万元,主要用于单位编外人员工资、保安经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:保安经费、编外合同制临聘人员用工经费等项目支出。(三)社会保障和就业支出26.89万元,主要用于单位基本养老保险单位缴费支出。(四)卫生健康支出24.14万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助
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- 四川省 财政厅 2011 部门 预算编制 说明