内部审核管理流程.docx
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1、断注蜀XXXXX股传有限公司内部审核管理流程文件编号:ZC J/QP- XXX版本:C/0编 制 :审核:批准:分发号 : No.om持有部门:办公室控制状态:发布日期:20XX年02月12日实施日期:20xx年02月28日管理体系文件内部审核管理流程文件编号:QES-9.2-01版本/改数:A/0生效日期:20XX年XX月XX日第X页/共X页过程流程相关部门I质检部|内审组|总经理内容描述采用表单质检部每年年初根据公司体系运行情况的需要编制审核计划和顾客的要求编制公司一体化管理体系审核计划。yes质检部编制的一体化管理体系审核计划报最高管理者批准后执行。当发生以下情况时,应适当增加审核频次:
2、1)组织机构、管理体系发生重大变化;2)出现重大质量事故或用户对某一环节连续投诉或严重抱怨;3) 一体化管理体系审核中发现某一活动或部门出现问题较多时;4)最高管理者认为有必要增加的审核。一体化管理体系审核计划组建审核组总经理任命审核组长。审核组长选择审核员,成立审核组,审核组成员应与受审核方无直接责任的审核员担任。内审人员不得审核自己或涉及的相关工作。体系内审人员的资格条件:经过相应管理体系标准培训考核,具有相应审核能力,且必须理解涉及客户管理体系方面的特殊要求。审核组成立后,由审核组长编制此次审核的内审实施计划,经最高管理者批准后,提前一周通知受审核部门。受审部门对内审实施计划予以确认,如
3、果对审核日期和审核的内容存有异议,可在接到通知的两个工作日内与审核组取得联系,双方协商解决。内审实施计划Yes编检查表审核前,审核员应根据分工编制一体化管理体系内审检查表,检查表应覆盖一体化管理体系识别的全部过程,以及全部职能过程,体系标准中所有的适用的条款要求、包括公司顾客的一些特殊要求。一体化管理体系内审检查表会议签到表现场审核前召开首次会议,由审核组全体成员、受审核部门负责人及相关人员参加。会议由审核组组长主持,与会人员需签到。首次会议时间不超过半小时。过程流程相关部门I质检部I内审组I总经理内容描述采用表单纠正措施实施内审VYes审核员对照一体化管理体系内审检查表,通过交谈、提问、查阅
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- 内部 审核 管理 流程
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