医疗器械产品风险管理计划范例.docx
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1、文件名称:风险管理计划生效日期:2023-02-21文件编号:页数1/9生效版本:AO文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12023-02-21新制订AO文件名称:风险管理计划生效日期:2023-02-21文件编号:页数2/9生效版本:AO核准审核制订1O范围产品描述:略本风险管理计划主要是对产品在其整个生命周期(包括设计开发、产品实现、最终停用和处置阶段)进行风险管理活动的策划。2.0职责与权限的分配2.1总经理(最高管理者)为风险管理提供充分的资源,分配有资格的人员,规定确定风险可接受准则的方针,并按计划的时间间隔评审风险管理过程的适宜性。_12.2技术部负责产品设计
2、利开发过程中的风险管理活动,形成风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险的可接受性评价的有关记录,并编制风险管理报告2.3质量部、山场部、生产部等相关部门负责从产品实现的角度分析所有已知的和町预见的危害以及生产和生产后信息的收集并及时反馈给技术部进行风险评价,必要时进行新一轮风险管理活动。2.4技术部和评审组成员定期对发现管理活动的结果进行评宙,并对其正确性和有效性负责。2.5文控负责对所有风险管理文档的整理工作。3.0风险分析3.1参加风险分析的部门包括生产部、质量部、技术部、市场部等,技术部主要分析设计开发阶段已知和可预见的危害事件序列,生产部主要分析产品生产阶段的已知和可预见的危害事件
3、序列,市场部主要分析产品生产后已知和可预文件名称:风险管理计划生效日期:2023-02-21文件编号:页数3/9生效版本:AO见的危害审件序列,技术部负责收集各部门分析的结果并按照16号令的要求和YYT0316:2008附录E.1的资料对所有已知和可预见的危害序列进行分类,组织各部门进行风险评价和风险管理控制措施的分析与实施并编制成相应的表格。3.2风险分析内容包括:3.2.1可能的危害及危害事件序列;3.2.2危害发生及其引起损害的概率;3.2.3损害的严重度。3.3在产品设计开发初始阶段由于对产品细节了解较少,采用PHA(初步危害分析)技术对产品进行危害、危害处境及可能导致的损害进行分析。
4、3.4在设计开发成熟阶段采用失效模式和效应分析(FMEA)及失效模式、效应和危害分析(FMECA)对产品进行危害、危害处境及可能导致的损害进行分析。3.5在试生产或生产阶段采用危害分析和关键控制点(HACCP)进行风险管理的优化。3.6质量部、生产部负责配合技术部对产品已知和可预见的危害进行分析,预期1个月,保存好相关记录。4.0风险评价(含有可接受性准则)4.1生产部、质量部、市场部负责配合技术部对经风险分析判断出的危害进行发生概率与损害严重度的分析,最后根据本计划确定的风险可接受准则判断分析的可接受性,预期2个月,保存好评价记录。4.2以下是为本次风险管理确定的风险可接受准则,其中损害的严
5、重度采用定性分析,损害发生的概率采用半定量分析,风险可接受性准则以4X6三分区知阵图表示。4.2.1损害的严重度水平文件名称:风险管理计划生效日期:2023-02-21文件编号:页数4/9生效版本:AO等级名祢代号系统风险定义轻度S1轻度伤害或无伤中度S2中等伤害致命S3一人死亡或重伤灾难性S4多人死或重伤4.2.2损害发生的概率等级等级名称代号频次(每年)极少P1i4.2.3风险评价准则概率严重程度灾难性致命中度轻度4321文件名称:风险管理计划生效日期:2023-02-21文件编号:页数5/9生效版本:AO经常6UUUR有时5UURR偶尔4URRR很少3RRAA非常少2RRAA极少1AAA
6、A说明:A:可接受的风险;R:合理可降低(A1ARP)的风险;U:不经过风险/受益分析即判定为不可接受的风险。1.1 3在经过风险分析和风险评价过程判断出的产品所有的风险均应采取可彳亍的措施降低至可接受区,当风险被判断为不可接受时,应收集相关资料和文献对风险进行风险/受益分析,如果受益大于风险,则该风险还是可接受的,否则设计应放弃。1.4 对损害概率不能加以估计的危害处境,应编写一个危害的可能后果清单以用F风险评价和风险控制,各部门应配合技术部采取合理可行降低法将风险降低至含理可行的最低水平,对于无法降低的风险进行风险/受益分析,如果受益大于风险,则该危害可接受,否则不可接受。1.5 在可接受
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