DXD-QP-005 A0 纠正和预防措施控制程序.docx
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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/A0/首次发行郑鹏2021/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部 综合部生产部品质部工艺部批准审核编制郑鹏1.1 目的及时采取有效的纠正措施和预防措施,消除存在的或潜在的不合格原因。1.2 范围适用于公司所有与质量有关之过程及产品。3. 0主要职责3.1 各部门:适时反应所有异常状况。3.2 责任部门3. 2.1提出不合格和潜在不合格发生之原因及改善对策。3.2.2执行对策决议之纠正措施和预防措施。3.3品质部3. 3.1为公司内纠正措施和预防措施之监督部门。3. 3.2负责内审及管理评审以外的纠正措施和预防措施实施后追
2、踪及确认。3.4内审员负责内审的纠正措施和预防措施实施后追踪及确认。3. 5管理者代表负责管理评审的纠正措施和预防措施实施后追踪及确认。4.0纠正措施3.1 纠正措施和预防措施的定义4. 1.1纠正措施:指为了防止已发生的不合格,缺陷或其它不希望的情况再发生,消除其原因所采取的措施。4. 1.2预防措施:指为了防止潜在的不合格,缺陷或其它不希望的情况发生,消除其原因所采取的措施。4. 2. 1.1来料品质异常:若进料批次发生两次连续性或严重性不合格时,由品质部IQC发出品质异常联络单给相关部门4.2. 1.2生产过程中规定的产品质量目标发生严重异常时,由品质部IPQC发出品质异常联络单。4.
3、2.1.3储存品品质变异或储存条件不符合要求时,由仓管发出品质异常联络单。4.2. 1.4内部质量审核发现缺失事项时,由内审小组发出不合项格报告。相关部门依据不合格项报告不合格项目实施纠正措施和预防措施。4.3. 1.5管理评审提出需要时,由管理者代表发出纠正与预防措施报告。4.4. 1.6机器设备异常造成产品品质偏移时,品质部发出品质异常联络单。4. 2.1.8操作参数、环境条件异常或不符合规定时,由品质部发出品质异常联络单。4.2. 1.9客户投诉,且其责任属于本公司,由品质部发出品质异常联络单。4. 2.1.10质量目标未达成预期之目标值时,由品质部发出纠正与预防措施报告。4.2.2处理
4、对策4.2.2. 1在4. 2.1之时机时,由提出部门发出纠正与预防措施报告经部门相关主管签名、经理审批,品管经理确认后,转相关单位对不合格进行评审。4. 2. 2. 2不合格经评审后,一般由品质部主管批示临时处理对策及确定原因分析及措施提出之权责部门。4. 2. 2. 3权责部门组织人员对不合格原因进行分析,结合相关单位对不合格的评审结论确定不合格原因,然后根据不合格的原因提出相对应的有效纠正措施。4. 2. 2. 4由品质部对所提出的纠正措施进行审查,以确保不合格不再发生的措施需求得到满足,如审查为合格,确定实施措施后的确认日期,并由总经理批准后实施;如审查为不合格,退回权责部门重新执行。
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