DXD-QP-003 A0 内部审核控制程序.docx
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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/A0/首次发行邓筛燕2021/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部 综合部生产部品质部工艺部批准审核编制邓筛燕1.0目的通过内部体系审核活动,验证各项质量环境活动与相关结果,是否符合计划安排进度,而判断体系的有效性。2.0适用范围适用于本厂内部体系审核过程。3.0权责本程序由管理者代表编制,总经理批准,相关单位配合执行。4.0定义无。5. 0作业程序5.1内部体系审核作业流程:执行单位流 程工作内容摘要审核组长|制定“年度审核讦研填写“计划表”管理者代表审批在“计划表”上管理者代表内审组长审核方与被审核方审核方与被审核方
2、审核方与被审核方审核方被审核方内审组内审组长管理者代表管理者代表任命审核组织在计划表上批准I审核j备I编“内部审核检查表并发通知I首次会议I安排审核计划5. 2编制年度审核计划审核组长负责编制“ 年度内部体系审核计划”,报管理者代表批准,对体系全部要素的执行情况进行审核,每年至少进行一次,需要时经管理者代表或总经理批准,可以增加审核次数。5. 3成立审核组织根据年度内审计戈I,由管理者代表指定负责具体范围/项目的审核组长及审核组成员,由本厂内审员担任,审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系,内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命:5. 3.1必须经专业机构培训,取得内部质量环境体系内部
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