矿业公司差旅费报销办法.docx
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1、矿业公司差旅费报销办法(内部控制制度第11号一成本费用附属办法之三)第一条为保证出差人员工作和生活需要,并且做到有效控制、合理节约,参照云南驰宏锌错股份有限公司财字20056号文件内容,结合我公司实际,特制定本办法。第二条本办法所指差旅费包括出差人员出差途中和出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费以及其他相关费用。第三条出差人员出差前,必须经领导签字批准并填具出差证明单。其批准权限如下表:批准人3天以内4-8天8-30天30天以上出部门负责人分管领导总经理总经理总经理差部门副职分管领导分管领导分管领人导部门副职以下部门负责部门负责分管领分管领人人导导上表“以内”含本数,“以上”不含本数。出差证明
2、单格式见附表o出差证明单出差前因领导在外未能审批签字的,必须经电话请示同意后方能出差,并在报销差旅费前补签。多部门组团出差的,由牵头部门统一填具出差证明单报批。第四条差旅费实行分部门考核制,每年初由总经理办公会制订各部门的年度差旅费总额,并分配至全年12个月,按月考核年度累计发生数。年度累计发生数未超支的,由部门领导签字批准即可报销;年度累计发生数超支的,应由财务部核定超支数额,由部门领导书面说明超支原因并经总经理批准,方可报销;年末,差旅费超支的部门,超支部分转入下一年度并占用下一年度差旅费总额;连续两年超支的部门,超支部分的20%由部门负责人承担,并从该部门负责人薪酬中扣除;年末,差旅费节
3、约的部门,节约部分不发放给部门,但可转入下一年作为下一年度的差旅费核定总额追加数;各部门的交通费、住宿费、伙食补助费以及其他相关费用可在差旅费核定总额范围内自行调济使用。第五条出差人员报销差旅费,必须填具差旅费报销单,按第四条规定审批后,并附按第三条规定审批的出差证明单,方能到财务部报销差旅费。差旅费报销单格式见附表2。第六条交通费的报销。1、出差人员出差前,必须按第三条审批权限由相关领导指定交通工具及仓(座)位类别、软硬卧铺类别。除公司领导及部门负责人外,其他人员乘坐飞机必须经总经理批准。2、交通费报销金额以汽车、火车、飞机、轮船及其他交通工具专用发票载明的实际票款为准。3、员工或员工亲属按
4、公司探亲假管理办法探亲的,按探亲假管理办法规定报销其交通费。4、职工学历培训不报销交通费。职工外出接受非学历培训、学习,按公司员工培训管理办法规定,报销其往返交通费。5、员工工伤或患职业病赴外地就医,按公司员工福利管理办法规定,报销交通费。必要陪护人员亦按本条报销交通费。6、员工从外地调入本公司或在本公司内部不同地区调动以及员工退休,按公司相关规定,报销本人及其必要随同人员交通费;员工调出本公司,交通费由调入方承担。第七条伙食补助的计发。出差人员不分职务级别,在出差期间(含途中和住勤)按下列条款计发伙食补助。1、伙食补助计发标准:北京:50元/天;省会城市及直辖市:40元/天;地级城市:30元
5、/天;县级城市及矿山、乡村:20元/天;当天在两级或两级以上城市之间往返的,按当天到过地最高一级的计发标准计发。2、出差期间,有宴请或招待活动的,宴请或招待一次时,取消所有随团出差人员一天伙食补助。3、出差期间,无明确招待目的而发生的招待费以及出差费人员自己发生的餐费,不予报销。4、出差期间发生招待费,严格按公司业务招待费报销办法报销。5、员工或员工亲属按公司探亲假管理办法探亲的,不计发伙食补助。6、因工作需要,员工离开工作场所所在地到外地单次时间超过4小时(含4小时)以上的,按所到地相应级别计发50%的伙食补助,单次时间超过8小时的(含8小时),按所到地相应级别计发一天的伙食补助。7、公司员
6、工按公司员工培训管理办法规定,参加学历培训的,无伙食补助;外出接受非学历培训、学习,除公司自行组织的培训学习、组织单位统一安排食宿、交纳会务费三种情形外,培训学习时间在180天以内的,按20元/天计发伙食补助,超过180天的天数,不计发伙食补助。8、员工工伤或患职业病,不论在本地医院就医或根据医院出具的证明赴外地就医,其住院期间按上述标准计发伙食补助费;未住院期间或在门诊检查时按一般人员出差计发伙食补助,但每次往返最多不超过20天,超过天数一切费用自理。本条所定伙食补助,以福利费列支。必要陪护人员亦按本条计发伙食补助。9、员工从外地调入本公司或在本公司内部不同地区调动以及员工退休,可按必经城市
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