2023《博客莱装备企业内部控制问题及优化建议探究》开题报告3800字含提纲.docx
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1、开题报告学号姓名专业级别年班论文(设计)题目博客莱装备企业内部控制问题及优化建议探究拟完成时间年月日指导教师姓名及职称题目类型理论研究口应用研究口设计开发其他命题来源教师命题学生自主命题教师科研课题是否在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成口是口否1.选题目的和意义:(1)选题目的近年来随着世界上曝光的企业各类问题现象频繁重大,各个国家对企业监管、企业财务信息、企业内部控制都引起了高度重视,并相继颁布了一系列相关法律法规。我国对当代企业制度不断改革深化,在2008年颁布了以美国CoSO五大基本要素为参照物的企业内部控制基本规范,在随后的2010年制定了相辅助的指引,也正是这两年推出的
2、相关法案促使我国关于内部控制的成长(王明华,李宝儿,2023)o丰富了我国内部控制的理论依据,为我国企业发展、管理提供了巨大贡献。内部控制在企业中不可或缺,该制度是有效提升企业管理能力以及企业对风险的预测能力是如今经济环境下重要机制。但近年来企业内部的管理缺失,使得企业面临众多财务危机和财务瓶颈。无法解决长期积累的局面,最终导致企业破产和破产也时有发生。随着经济的发展和生产力提高使人们对于生活水平的要求也变得越来越高,餐饮企业之间竞争力也越来越激烈,内部控制制度也并不是很健全,所以实行有效的内部控制是企业提高经济效益,提升竞争力的核心是餐饮行业的当务之急(张晓云,刘彤霞,2023)o本文以博客
3、莱装备作为研究对象,基于内部控制的定义,在学习财务风险、财务控制以及内部控制研究的基础上,运用内部控制治理的基本理论,对其企业内部的管理缺陷进行识别,从四个方面了解存在的管理风险,提出博客莱装备在内部控制治理方面存在的问题,比如结合博客莱装备内部控制及风险管理结合相关理论知识讨论其内部控制失调的根本原因(陈阳光,杨雪娜,黄文,2023);在博客莱装备公司内部治理的激励机制、监督机制和决策机制下结合内部控制环境、控制活动等方面,结合实际情况找出存在的原因,最后针对这些内部控制治理产生的缺陷原因提出一定的控制对策,增强企业的管理能力,抗风险的能力以及内部控制环境水平,确保公司的正常运营和可持续发展
4、的趋势(吴瑞丽,赵翠花,2023)o(2)研究意义1)理论意义企业财编表的财务舞弊、企业亏损、人才流失等各种危害。为了更好的实现内部环境从而加强自身企业的核心竞争力,公司应该要进行内部控制理论研究,充分认识到其是一个动态且积极的行为过程。这项系统的工程,涉及到企业的每一员。2)现实意义随着近五年来经济与技术的不断发展,公众的生活水平和消费水平都有很大的提高,伴随着这样的高速发展而言,企业所存在的不完善的内控制度,将会成为企业在未来发展中的一颗定时炸弹。确保企业经营目标得以顺利实现,从而适应经济大环境。上市公司的内部控制制度是为了确保企业在日常经营过程中能够正常的经营,防范企业风险所采取的相关管
5、理办法,其根部目的是为了一步实现现代上市公司业务制度和企业管理结构,挺高经济效益,实现企业目标具体实际意义(孙艳红,马晓龙,胡梦,2023)o在现行的经济环境下,企业冲出竞争激烈的重围从而扎根蓬勃的发展是离不开完整完善且适合自身的内部控制机制的。通过对一些企业内部控制缺失案例研究,使得企业对内部控制的认识程度能够得以加深。且这些案例带来的警惕作用,能够使企业内部控制的建立和传达得到进一步的改善,这也是对各利益相关者的保护,体现出了其现实意义。2.主要研究内容(含论文提纲):本文以内部控制为基点面向我国企业内部控制机制中存在的缺失问题的原因加以分析、探讨。主要根据内部控制相关的基本理论,以内部控
6、制要素为出发点展开讨论研究。本文在参考足量可信的国内国外文献资料以及相关会计规章制度、法律法规的基础上,阐明本文的选题背景以及选题的研究意义;是对企业由于内部控制缺失导致企业内部控制失控的相关文献和我国实际上市公司内部控制情况进行论述,最后提出内部控制优化实践的合理建议(朱建国,高慧叙,2023)o相关具体章节内容:第一章:绪论。阐明本文的研究背景以及研究意义,在这基础上设计研究的思路和基本框架。以及国内外对企业内部控制缺陷的研究现状。丰富可信的文献资料,国内外对内部控制的研究及其现状。第二章:概述基本相关理论。概括内部控制机制的基本理论、要素以及原则。第三章:对博客莱装备基本情况及内部控制问
7、题进行分析。概述博客莱装备相关信息,围绕内部控制基本要素对博客莱装备内控机制中存在的缺失现象加以剖析,对我国企业内部控制机制进行改良优化。第四章:合理内部控制视角下对企业的建议。根据第二章中的相关法律理论和第四章中上市公司出现的内部控制缺失问题的反思,提出相应的措施和建议。第五章:研究结论与展望。依据上述几章节的总结,明确企业经营管理过程中所存在的内控缺失问题并提出符合我国上市公司内部控制的方向。论文提纲第1章绪论1.1 研究背景1.1.1 选题背景1.1.2 选题意义1.2 研究的内容及方法1.2.1 研究内容1.2.2 研究方法第2章内控概念及理论基础2.1 内部控制机制相关概念2.1.1
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