财务报销制度及报销流程.docx
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1、财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。一、报销人必须取得相应的合法票据,且发票上有经办人签名。二、购置办公用品严格按以下审批程序报批:(一)由部门主管到人事行政部领取并填制好物品采购申请单。(二)由公司采购人员购买物品后到人事行政部办理入库手续并登记造册,然后部门主管按实际需要数量填制办公用品领用单后领取使用。必须在发票后附经批准后的物品采购申请单和出
2、入库领用清单方能在财务报销。(三)物品采购申请单审批流程为部门主管审核签字一部门最高负责人审核签字一总经理办公室审核签字一到财务处报销。相关财务报销票据必须由总裁审批签字。第二部分借款管理制度一、出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、借款流程(一)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。(二)审批流程:部门主管审核签字一总经理办公室复核一总裁办公室审批。(H)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务
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