2023《绍兴月华公司内部审计存在的问题案例分析》开题报告文献综述含提纲.docx
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1、绍兴月华公司内部审计存在的问题及对策研究开题报告文献综述论文题目:绍兴月华公司内部审计存在的问题及对策研究分校(教学点):专业:专业:学生姓名:总体思路:一、选题原因(说明本人工作背景及为什么要进行该选题的写作)内部审计是不与公司的其他业务活动干涉的咨询活动。它具有鲜明的独立性和客观性。主要目的是评估和控制中存在的相关单位通过细致和明确的方式运作的风险因素,并对消除隐患提供了重要的帮助,优化整体的操作系统,并提高公司的运营效率。随着当代社会和经济的快速发展,市场环境也在迅速变化,以及所面临的各种企业市场竞争的压力越来越大。为了在激烈的市场氛围中脱颖而出,一方面,公司必须稳定和拓展,不断扩大提高
2、了公司的基本业务水平的基础上占据新的市场(范雪婷,2023)。在这个阶段,很多企业逐步纳入企业内部的管理体系审核功能。然而,从实际执行的角度来看,大多数公司的审计功能只停留在理论层面,他们不能真正发挥审计功能的优点,发展路径是比较困难的。在这样的环境下,企业必须充分认识到,为了从根本上重视审计工作,从而为公司的进一步发展认识到内部审计工作的重要性(熊晨彤,2023)。结合本人在公司实习的经历,接触到与内部审计相关的工作内容,本文研究绍兴月华公司企业内部审计的相关问题,希望为绍兴月华公司企业内部审计更好地发展提出具有可行性的建议。二、论文框架(至少要具体到二级标题:第一章111.2)-X-A-X
3、.刖第一章内部审计相关概述1.1 内部审计基本内涵1.2 企业内部审计质量标准第二章公司内部审计质量现状及影响因素分析2.1 公司内部审计质量现状2.2 公司内部审计质量影响因素2.2.1 内部审计的独立性2.2.2 经济环境因素2.2.3 科技环境因素2.2.4 内部审计人员的素质第三章绍兴月华公司内部审计存在的问题3.1 绍兴月华公司对内部审计的认识程度不够3.2 绍兴月华公司内部审计程序不规范3.3 绍兴月华公司内部审计信息化程度不高3.4 绍兴月华公向内部审计从业人员素质有待提高第四章绍兴月华公司内部审计对策建议4.1 认识到公司内部审计的重要意义4.2 企业需要规范审计业务流程4.3
4、 加强企业内部审计信息化建设4.4 加强化审计团队的整体素质结论参考文献目录余哈.内部审计在企业财务风险管理中的应用J.集体经济,2023,(13):137/40.周阳军.施工企业内部审计风险及防范探析J.投资与创业,2023,34(07):139-141.范雪婷.新时代深化国有企业内部审计J.现代审计与会计,2023,(04):24.26.图郑观清.企业内部审计体系的建设路径探索J.中国集体经济,2023,(10):41.44.熊晨彤.企业内部审计发挥自身优势J全国流通经济,2023,(06):185-188.何睿婷,任欣悦.企业内部审计整改有效性的思考.中小企业管理与科技,2023,(06
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