2023《民营企业内部审计问题案例分析—以绍兴月华公司为例》开题报告文献综述含提纲2800字.docx
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1、民营企业内部审计问题研究一以绍兴月华公司为例开题报告文献综述论文题目:民营企业内部审计问题研究二f坦华公司为例分校(教学点):专理专哟学生姓名:总体思路:论文选题的确定文献资料搜集构建分析模型得出结论并且给出相现状及问题的分析/案例及数据的收关建议集一、选题的理论意义与实际意义企业内部审计是公司治理的要求,是完善企业内部控制的重要环节。内部审计与企业管理的关系是由内部审计在企业管理中的职能、特点和作用决定的。内部审计服务于企业管理,同时受企业管理的制约。它与其他管理部门不同,更侧重于监督、评价、控制职能,有着服务的内向性、审计内容的丰富性、相对独立性的特点。同时在整个企业管理系统中发挥监督反馈
2、、风险警示、评价鉴定、参谋沟通和咨询诊断的作用(范雪婷,2023)。随着经济的全面发展,审计工作很多企业中的重要性日益凸显,已经成为企业生存和健康发展的重要保证,成为公司管理不可或缺的部分。武钢、美国通用电气公司的审计制度为我们提供了一个优秀的范本(熊晨彤,2023)。当然也存在一些不和谐的声音。安然公司从兴盛走向灭亡也给了我们很多思索的地方,这些都是关于大型企业的内部审计问题,启示,审计问题也普遍存在于中小企业中。中小企业是国民经济重要的组成部分,是促迸经济发展、解决社会就业的生力军。在社会转型,产业升级的大背景下,国家给予了一系列优惠政策,帮助和扶持中小企业创业和发展。政府大力提倡“双创”
3、,即万众创新和大众创业,促进了创新和创业在民间的普及化。然而因为创业型中小企业的资源不足和先天缺陷,很多企业没有设立专门的内部审计机构,而且因为大部分企业都没有上市,也很难接受外部的审计监督,从而是审计问题出现的重灾区,鉴于内部审计可以促进企业的规范化运作和长远发展,因此,本文将以上海绍兴月华深圳分公司为例来分析创业型中小企业内部审计问题,并指出相应的改善对策(何睿婷,任欣悦,2023)。鉴于目前学术界关于内部审计问题研究较多,以中小企业为例的研究也不少,但缺乏案例研究,研究有待进一步深入和细化,本文以上海绍兴月华深圳分公司为例来进行研究,可以丰富企业内部审计方面的理论研究体系,具有一定的理论
4、意义;同时,本文的研究可以为上海绍兴月华深圳分公司内部审计问题的发现以及内部审计工作的改善提供一定的参考指导作用,从而保障其内部审计水平的提升,进一步为其内部治理提供参考指导作用,促进企业的规范化运作和长远发展,因而还有一定的现实意义。二、论文综述(综述国内外有关选题的研究动态)中国现代内部审计的发展确实是在中国改革开放后,中国的审计和会计开始面临历史性的变化。经济体制的转型本质上是经济组织和经济运行模式的形式的整体重建。审计的会计理论和实践的改革和选择已经摆在重要的战略地位(廖雅静,万婉婷,2023)。被广泛接受。然而,国内行业学者对内部审计的研究仍然是基于西方国家的理论研究,理论创新仍然不
5、足,还有很长的路要走下去。以下是国内外对内部审计的研究现状:罗伯特.R莫勒尔(1958)在布林克内部审计学中指出内部审计的发展情况,阐述关于企业内部控制、企业风险管理以及公司治理等方面的内容,均为审计理论重要的内容。Chambersd995)ffi内部审计一书中强调,内部审计部门的工作的评价可以通过适当的检查,包括内部和外部检查,县至高层管理人员基于企业需求提出要求和控制审计工作的质量。龙雪怡,叶诗琳(2019)认为内部审计的目的是增加组织价值并提高操作效率。它是一个独立,客观的保证和咨询活动。采用系统化和规范化的方法来评价和改进风险管理,控制和治理程序,帮助企业的效率实现业务目标。洪惠玲,丁
6、梓涵(2019)指出内部审计工作是当今企业体系建设的一项关键任务。究其原因不仅是企业的内部审计工作具有经济功能,以保护企业的经济资产,而且还开展企业审计合资企业,以保护企业自身的合法和正当经济权益。宋彤,唐欣欣(2018)认为,上市公司为了登陆资本市场并吸引风险投资,必须完善公司治理进而符合上市公司基本要求等目的,设立了内部审计部门。内审部门应当从如下七个方面开展工作,才能够满足管理层、股东及各方利益相关者的期望,从而从一个边缘化的部门变成一个公司必不可少的核心部门。董夏璐,梁思颖(2019)认为,中小企业必须客观认识到内部审计存在的问题,有针对性的制定优化策略,切实发挥内部审计监督、咨询、风
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