采购业务流程及管理制度.docx
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1、采购业务流程及管理制度第一章采购内容第一条生产原材料采购:由采购专员负责办理。第二条日常办公用品采购:由行政专员负责办理。第三条对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。第二章采购方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:第一条备库采购:凡具有共同性的材料,需按月以集中计划办理采购较为有利,采购前,每月30日由使用部门依计划提出请购,研发部门进行审核,采购部门集中办理采购。第二条新增物料采购:凡属于新增物料,由研发部门提出申请,采购部门选取供应商,采用比价原则,优选出供应商进行采购。第三条长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采
2、购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。第四条未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有主辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。第五条询价、议价结束后,需采购经理,公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。第六条采购合同签订由公司律师、财务审核人审核后签订,否则视为无效合同。第三章采购期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。第四章询价、比价、议价、付款第一条采购专
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