医院严肃财经纪律 强化财务监管专项行动方案.docx
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1、医院“严肃财经纪律强化财务监管”专项行动方案为深入贯彻落实省委、市委巡视巡察整改任务,切实对巡视指出的财务管理有关问题立行立改,真正把财务管理方面各种违规违纪行为整改到位,根据县卫计委有关文件精神,结合我院实际,就开展“严肃财经纪律强化财务监管”专项整治活动,制定实施方案如下。一、目标任务坚持问题导向,通过开展以“抓整改、堵疏漏、强监管”为主要内容的专项整治,全面纠正在预算管理、资产管理、会计核算、政府采购、专项资金管理、“小金库”和违规发放津补贴等方面存在的突出问题;强化单位法人主体责任和财经法治意识,加强内控制度建设,完善监管机制,确保各项财政财务法律法规和财经纪律规定落到实处,不断提升我
2、院财务管理能力和水平。二、整治范围我院2015年以来所有财务资料。三、重点内容(一)抓整改1预算管理方面。预算编制是否遵循依法依规、勤俭节约、优化结构、全面绩效的原则,是否按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求;项目申报是否符合相关程序,是否符合必要性、绩效性、合理性、可执行性要求,是否与单位发展相衔接;医疗服务收费是否合合规,是否存在违规收费;国有资产收益和处置收入等是否纳入预算管理和按规定及时足额上缴国库或财政专户;是否违规发放津补贴、虚列支出设立“小金库”、利用其他单位代付款方式转嫁支出等问题。“三公经费”:是否存在公务接待活动中违反公函制度和清单制度等问题;是否存在以举办会议、培
3、训为名套取资金用于接待开支、接受药品、耗材供应企业资助或在其单位报销接待费等问题;是否存在不严格执行公务用车管理规定、不执行公车定点维修制度、违规转移公务用车运行费用等问题。会议、培训经费:是否制定单位会议、培训经费管理办法和年度会议、培训计划,计划外会议、培训是否履行规定审批程序;是否存在以虚报会议、培训人数、天数等手段违规扩大会议、培训费开支范围,提高开支标准,违规转嫁或摊派会议费用等问题;是否存在报销凭证把关不严、原始资料不齐全等问题;是否存在在非定点场所和风景名胜区召开会议,借会议、培训之名安排宴请、公款旅游、列支公务接待费用等问题;是否存在接受利益相关方捐赠、赞助,违规使用相关资金等
4、问题。专项资金:是否制定项目实施方案;是否存在执行不及时,擅自调整或变更专项资金用途,随意扩大使用范围或挤占、挪用专项资金以及资金闲置浪费等问题;工程建设资金是否按要求开展跟踪审计,工程款是否按照合同约定支付,是否及时进行验收和竣工决算审计,按规定及时纳入资产管理。2 .资产管理方面。是否存在违反制度规定和标准配置资产,资产配置奢侈浪费等问题;是否存在资产管理使用制度不健全,资产管理责任制不落实,长期不清理、资产账账、账实不符等问题;资产出租、处置和对外投资是否存在未按规定履行报批手续,不按合同约定及时收缴租金等问题;是否存在违背国家有关规定,通过科室外包让承包人从医院攫取巨额利益等问题。3
5、.会计核算方面。是否存在不按会计法会计基础工作规范和相关会计制度设置账套与会计核算,违反财政财务管理规定自行开设银行账户或公款私存等问题;是否存在会计账簿、凭证、财务会计报告和其他会计资料不真实、不完整,票据管理不严格、不规范等问题。4 .政府采购管理方面。是否存在无预算采购、超预算采购、应采未采、应招未招、化整为零、虚假招标等问题;在采购过程中是否存在相关参数设置、标书制定带有明显排他性,采购程序不合规等问题;是否存在签订政府采购合同不规范、违规收取押金和质保金,验收不规范,资产不入账或不按规定划拨,采购档案管理不规范等问题。5 .医疗服务收费方面。医疗机构是否实行医疗服务价格公示制度,是否
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