XX传播股份有限公司关于续聘202X年度内部控制审计机构的公告.docx
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1、公司简称:XX传播证券代码:X编号:临202X-X号XX传播股份有限公司关于续聘202X年度内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:公司拟聘任202X年度内部控制审计机构的名称:XX会计师事务所(特殊普通合伙)一、拟聘任会计师事务所的基本情况(-)机构信息1 .基本信息名称:XX会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“XX会计”)成立日期:X年X月X日组织形式:特殊普通合伙企业注册地址:X首席合伙人:X截止20XX年12月31日,XX会计合伙人(股东)X人,注册会计
2、师X人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过X人。XX会计202X年度业务收入为X亿元,其中,审计业务收入为X亿元,证券业务收入为X亿元。20X0年度,XX会计上市公司年报审计项目X家,收费总额X亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为X家。2 .投资者保护能力XX会计已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,20XX年度所投的职业保险,累计赔偿限额X亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任
3、的情况。3 .诚信记录XX会计近三年(20XX年至20XX年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施X次、自律监管措施0次和纪律处分0次。X名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚X次、监督管理措施X次和行业自律监管措施X次。(二)项目成员信息4 .人员信息拟签字项目合伙人:X,X获得中国注册会计师资质,X年开始从事上市公司审计,2X年开始在XX会计执业,20X0年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司X家。拟担任独立复核合伙人:X,X年获得中国注册会计师资质,X年开始从事上市公司审计,X年开始在XX会计执业,20X0年开始为本公司提供审计服务,近三年
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- XX 传播 股份有限公司 关于 续聘 202 年度 内部 控制 审计 机构 公告