医美整形年度运营方案.docx
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1、WHY1M20一年年度运营方案一、WHY1M202-年总结及分析门诊量较上年增长约60%;总门诊增长37%,业绩增长约57%;费用投入增长约25%。(备注:因无具体数字,只能进行大概估算)2023年在投入同比增长25%的前提下,顾客群累计增长近增长约60%(2023年二月三月停诊2个月),业绩实现增长约57%(排除停诊2个月因素,业绩也应实现增长20%左右),在医美市场整体下滑转型非常时期,也是相当不错的成绩。但也有一定存在一定的危机弊端,如整外业绩整体下滑近80%(无具体数字,大概评估),可以说存在相当大的危机形式。以下是针对2023年实现业绩增幅进行一些简单的分析,以便为2023年的运营工
2、作做参考。1、加强运营体系数字信息化建设数据是支撑一个企业发展的核心命脉,也是发展的基础,能够让经营者方便快捷的获取医院的实际经营现状。2023年Y1M在团队建设、门诊量、品牌建设等多方面获得了长足进步,市场份额进一步扩大,但面对同行竞争的情况下,应对不足。以下数据需在今年形成完善的体系A、外部宣传:投入产出比、浏览成本、点击成本、咨询成本、上门成本B、内部营销:单项目各渠道客单价、成交率、年龄段、区域分布多数据交叉对比例.韩式双眼皮来源途径客单价成交率二次开发1二次开发N渠道转诊网络咨询电话咨询自然上门老顾客介绍经营,故据统计报表米1略计算需要近50个左右。2、价格体系规范化,实现产品名称一
3、致性产品进行科学体系的梳理,产品的基本要素如下名称说明书成本场价市定经营成本价利润销售价设备折旧配件损耗材料费操作成本营销成本通过市场调研,往年项目消费人群分析,确定出利润产品和口碑产品(拓客产品),制定出经营成本价、利润销售价。经营成本价为宣传企划进行活动推广促销时使用,同时可对现场咨询有一定限制,让现场咨询明确知道产、品销售后的利润有多少?有了清晰的产品结构图和价格表,可有效调整宣传营销重心,确定顾客群,精准销售。现有数据统计无法关联分析,只是简单数据记录查询,对经营分析没有实际作用。3、公平绩效考核与细化利润分配整套营销体系是流水线模式,而不是单纯销售的孤立单元,各环节均为重要环节,故采
4、用部门独立核算才能公平的进行考核,如果绩效考核不公平,势必造成部门间的不配合。在绩效奖金方面,均以营业额为核心,因为上述第二点的原因,会造成月营业额较高,利润却较低,而不是线性增长关系,这样无法进行扩规模生产销售,无法起到指导和规划下一步生产销售工作。正常销售模式为漏斗式销售模式,各部门绩效考核均被下一环节所制约,出现问题时容易造成各部门间数据不统一、数据作假、责任推诿,更不能知道营业额的瓶颈在哪里,如何进行改善提高,达到整体营业额和利润的同步增长。4、强化客情工作,加强顾客的维护和开发己消费顾客为医院所有,所有相关部门在二次消费过程中不参与业绩分配,或者较低比例分配,客服中心工作展开进展缓慢
5、或者成绩不突出,较大原因是顾客资源较分散。例.分散部门客服中心现场咨询网电咨询渠道人员激光中心所占比例顾客资源为医院核心资产,应归拢到指定部门,分散则无法进行统一资源管理,发掘顾客需求,进行二次开发。顾客数据未能进行很好的客情分析,无法进行顾客铺垫、开发。将顾客资源统一管理,专人进行顾客数据维护,进行未成交顾客原因分析,身体、价格等,进行月惠和季惠促销,此促销活动为内部销售,不会引起市场和正常销售的冲突。配合医务科人员,预防纠纷发生,将已发生的纠纷制定贴切计划,尽快解决。5、专业宣传企划工作每次活动前制定活动策划书,5W2H分析。项目包装要点:设备、材料、术式、专家、企划包装企划包装可以达到以
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