安全阀校验程序文件文件.docx
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1、文件编号:NJHW-CX-2016受控状态:受控口非受控因版本:A/0发放编号:安全附校验站程序文件汇编编制:oo审核:批准:XXXX校脸站安全阀校验站2023年6月19日发布2023年7月19日实腼目录文件控制程序NJHW/CX-01-20233记录控制程序NJHWYX-02-20237设备和计量装置控制程序NJHW-CX-03-20239人员培训控制程序NJHW-CX-04-202313纠正和预防措施控制程序NJHW-CX-05-202316不合格控制程序NJHW-CX-06-202320内部质量体系审核控制程序NJHW-CX-07-202322管理评审控制程序NJHW-CX-08-202
2、325安全阀校验作业安全管理程序NJHW-CX-09-202329安全阀接收发放管理程序NJHW-CXTO-202330在线安全阀校验程序NJHW-CXT1-2O2331设施和环境条件控制程序NJHW-CXT2-202332校验方法确定和应用程序NJHW-CXT3-202335校验报告控制程序NJHW-CXT4-202340文件控制程序NJHW/CX-01-20231目的对与本安全阀校验站质量管理体系文件进行控制,确保各相关场所使用有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系文件的控制。3职责1.1 站长负责批准发布质量手册。1.2 质量负责人负责审核质量手册。1.3 各责任人员负责对相关的体系文
3、件的管理、控制。1.4 资料员负责本安全阀校验站体系文件控制的归口管理。4程序4. 1文件的分类5. 1.1文件按性质分为a)技术性文件;b)管理性文件。6. 1.2文件按来源分为a)外来文件,包括:D国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件;2)行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等;3)顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。b)内部形成文件,包括:1)质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书;2)仅限于我公司安全阀校验站内部使用的文件。4. 1.3文件按控制方式分为:a)受控文件:凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控,受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章,以便于识别
4、。b)非受控文件:未盖“受控”印章的为非受控文件,不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2文件的编号4. 2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册:NJHW-SC-2023b)程序文件:NJHW-CX-X-2023c)管理标准:NJHW-C1-X-d)技术标准:NJHW-JS-XX-e)作业指导书:NJHW-ZY-X-2023f)质量记录:NJHW-J1-X-2023g)外来文件:按原文件号或原标准号。说明:NJHW为本站代号:安全阀校验站代号:XX为从O1开始的流水号;XXXX为标准发布年代号;SC、CX、G1、JS、ZY、J1分别为质量手册、程序文件、管理标准、技术标准、作业
5、指导书、质量记录的代码。4.3 文件的编写、审核、批准、发放a)文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。b)质量手册和程序文件由技术负责人组织编写,技术负责人审核,上报公司站长(经理)(站长)批准发布,由资料员负责登记、发放;C)技术性文件由相关人员编写,技术负责人审批,由资料员登记、发放;d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件登记发放、回收记录。4.4 文件的受控状况文件分为:“受控”和“非受控”两大类,凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控,由办公室按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面表明其受控状态并注明分发号。4. 5文件的更改文件的更
6、改由技术(质量)负责人审核,上报站长批准后更改,由办公室发放。资料员保留文件更改内容的记录。4.6 文件的领用a)文件领用者应填写文件登记发放、回收记录,经质量负责人批准方可领用。b)因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件,丢失补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存4.7.2文件的作废与销毁a)为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识;b)对要销毁的作废文件,由资料员报告站长批准后进行销毁。4. 7.3文件的借阅、复制借阅、复制质量管理体系有关的文件,由质量负责人审批后方可办理。复制的受控文
7、件必须由资料员登记编号。4.8 外来文件的控制4. 8.1资料员收到外来文件时需识别其适用性,并控制分发确保其有效。5. 8.2资料员负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本,统一编号、加盖受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。6. 8.3各部门要把上述文件及其他与质量管理体系有关的外来文件妥善保管。7. 8.4国家市场总局颁布新法规后,技术负责人应在新法规正式执行之日前,组织制定出新的技术或管理标准,或对原有的标准进行更改。4.9 根据需要质量负责人组织对现有质量管理体系文件进行评审,各责任人结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制,也
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