财务内部控制会议纪要.docx
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1、财务内部控制会议纪要财务内部控制会议纪要这次会议的主要任务是,总结回顾今年以来财务会计工作情况,分析当前财务会计管理中存在的问题和不足,进一步明确任务,突出重点,有针对性的安排部署后三个月财务会计工作。刚才大家一起学习了省联社、办事处下发的相关通报和联社制定的四季度考核办法,希望大家通过本次会议,对内部管理工作有一个更深层次的认识,对四季度工作有一个更明确的目标。下面,我讲几点意见。一、1-9月份全区农村信用社经营情况今年以来,为促进全区农村信用社又好又快发展,联社一手抓业务发展,一手抓风险防范,不断探索、完善加强财务会计管理的工作措施,特别是下半年以来,全体干部员工统一思想、提高认识,把内控
2、风险防范作为今年财务会计工作的重点,积极强化经营核算,完善内控机制,各项业务实现了稳健发展。截至9月30日,全区信用社各项存款余额达到543500万元,较年初增长68137万元,增幅为14.33%o各项贷款余额448445万元,较年初增长77372万元,增幅为20.85%o五级分类不良贷款76769万元,较年初增加9973万元,占比17.12%,较年初下降0.88个百分点。一至九月份累计清收往年不良贷款7551万元,其中现金收回1871.64万元,通过转换方式2679.94万元,呆账核销3000.11万元。各项收入25199万元,其中中间业务收入517.45万元,各项支出22585万元。实现账
3、面利润2614万元,经营利润10183万元,同比减少3258万元。预计到年底,全区农村信用社实现各项收入3.51亿元,营业费用控制在7500万元以内,实现经营利润1.34亿元,账面利润5188万元,增资扩股后资本充足率达到8%o综合分析,我社的经营形势不容乐观,部分指标离全年计划差距甚远,不良贷款、五级分类、呆账核销等指标困难仍然较大。我们必须清醒地看到,我社在业务发展和经营管理中存在的问题和困难还不少。主要表现在:内部控制薄弱,制度落实不到位的问题突出,经不起检查;资产质量不容乐观,不良资产前清后增;不按规定对贷款进行结息,少收、漏收利息,致使利息收入不能应收尽收等等。这些都需要我们增强风险
4、意识、危机意识和竞争意识,采取切实措施,尽快解决经营和管理中存在的问题,确保全区农村信用社又好又快发展。二、加强内部管理,严防案件事故按照山东银监局2019年下半年在辖内农村中小金融机构深入开展堵塞风险漏洞专项治理活动(鲁农信联办2019296号)要求,结合全省各类案件通报情况,各单位要以全面堵塞风险漏洞为目标,加强对内部人员的合规教育、风险排查,防范道德风险;重要岗位人员要严格执行内部管理制度,防范操作风险。工作中要严格执行各项会计制度规定,加强会计主管与柜员、柜员与柜员之间的相互监督、相互制约。要切实发挥事后监督和会计辅导作用。一是要加强事后监督。事后监督中心必须切实发挥职能,科学监督、准
5、确监督,不断加强监督的后续整改工作。二是要完善会计辅导。切实履行会计检查辅导职责,立足于现场检查,跟班辅导,增强责任意识、风险意识、道德意识、合规操作意识,提高坚持制度的自觉性,促进内控制度落实,强化监督制约机制,增强风险防控能力,全面提高会计工作质量和服务水平。三、认真履行职责,提升制度执行力飞行检查结果使我们认识到,我们在案件防控机制建设、制度执行和人员素质等方面没有实质性的改进,依法合规经营基础仍然较为薄弱,有章不循、违章操作的现象依然存在,突出表现在:一是存在员工代客户保管存折现象。二是存款挂失、印鉴卡、对账、账户管理不规范。三是现金管理存在账款不符,账实不符,查库登记簿未登记查库具体
6、时间,上解下拨款项双方未能在视频监控下双人开箱清点、未在监控下签字确认等。四是柜员管理存在一人多卡现象,柜员临时离柜,不能按规定退出操作画面、取出柜员卡,钞箱未加锁保管、印章不入箱保管。新制的柜员卡未按规定入库保管,同城票据交换员操作密码变更未填制密码变更单入库保管。贷款业务发放、贷款证发放由一人操作信贷录入系统和综合业务系统。五是自助设备操作员在清钞、加钞过程中,未坚持双人操作,做不到5日内至少清钞一次,加钞不及时登记。六是重要空白凭证管理存在印证达不到分离、账证不符、领发手续不严密、交接不清。七是会计主管履职较差。存在未按规定(或授权)对重要空白凭证进行二次销号;未按规定对会计人员业务交接
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