PUR-RG-001 Rev 01供应商审核管理制度.docx
《PUR-RG-001 Rev 01供应商审核管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PUR-RG-001 Rev 01供应商审核管理制度.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、供应商审核管理制度文件编号PUR-RG-001版 本01修改次数0编制/日期生效日期2020年()2月19日审核/日期页 码第1页,共4页批准/日期受控状态受控更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行不适用发放范围1.0 目的对原材料的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。2.0 范围适用于本公司供应商的管理和控制。3.0 职责3.1供应部负责本制度的具体实施并归口管理。3. 2质管部负责采购物资的验证4. 0 工作程序4.1 审核要求4. 1.1准入审核:供应部制定供应商准入要求,建立供应商档案。根据采购信息,包括采购物品类别、验收准
2、则、规格型号、规程等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。4.1.2过程审核:质管部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。4. 1.3评估管理:供应部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。4.1.4采购物品的生产条件、规格型号、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大
3、改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。4. 2审核要点4. 2. 1文件审核4. 2.1.1.供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等;4. 2. 1. 2,供应商的质量管理体系文件;4. 2. 1.3.采购产品生产工艺说明;4. 2.1.4.采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、生产企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。4. 2.1.5.其他所需的文件和资料。4.3 新供应商的选择、评价与审核根据物料规格/标准及质量要求,供应部调查和了解市场信息,提供有生产能力、质量保证能力的单位,作为候选供应商。A类物资评价方法4. 3. 1由供应部组织质管部、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- PUR-RG-001 Rev 01供应商审核管理制度 PUR RG 001 01 供应商 审核 管理制度
