内部控制自我评价报告模板.docx
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1、XX公司20XX年度内部控制自评价报告(模板)2OXX年XX月一、 内部控制自评价工作基本情况1(-)内部控制评价组织情况1(二)内部控制评价范围1()内部控制评价原则2(四)内部控制评价程序和方法2二、 内部控制自评价情况2()内部控制目标实现方面2(二)内部控制体系建设与优化方面(含全层级)2(H)2016-2018年度内部控制自评价缺陷整改方面3(四)20XX年度内部控制评价结论3三、 内部控制自评价发现缺陷3四、 内部控制缺陷整改工作安排3XX公司20XX年度内部控制自评价报告(以下为模板内容,为便于理解而填加的红色斜体、省略号等说明性字样,请在撰写报告时予以删除)公司领导:为建立健全
2、XX公司(以下简称XX)内部控制体系,有效实施内部控制,根据一、内部控制自评价工作基本情况(一)内部控制评价组织情况1 .内部控制评价领导机构2 .内部控制评价工作机构及分工3 .内部控制评价的计划及完成时间(二)内部控制评价范围1 .评价企业范围2 .评价业务范围(三)内部控制评价原则(四)内部控制评价程序和方法二、内部控制自评价情况(一)内部控制目标实现方面(二)内部控制体系建设与优化方面(含全层级)1 .公司层面内部控制体系建设与优化情况2 .业务层面内部控制体系建设与优化情况3 1)全面预算管理4 2)资金管理3.全层级内部控制体系建设与优化情况()2016-2018年度内部控制自评价
3、缺陷整改方面(四)20XX年度内部控制评价结论三、内部控制自评价发现缺陷四、内部控制缺陷整改工作安排(至少包含:缺陷整改责任部门、缺陷整改措施、缺陷整改完成时间的相关内容)附件:1、XX公司内控评价缺陷汇总表XX公司二OXX年X月XX日附件:XX公司内控评价缺陷汇总表控制要求编号对应现有制度名称、章W内控制度完整性缺陷描述内控制度执行有效性缺陷描述章节X条X序号第一章:第四条1点无无制度第四条2点无无制度第二章第五条1点无无制度第五条2点无无制度第五条3点无无制度第二章第六条1点无无制度第六条2点无无制度第六条3点无无制度第六条4点无无制度第六条5点无无制度第.章第七条1点无无制度第章第八条1
4、戊无无制度第.章第九条1点无无制度第三章第I条1点无无制度第十条2点无无制度第十条3点无无制度第卜条4点无无制度第三章第十条1点无无制度第十一条2点无无制度*N*A不但量MW电y芈E*某空即屁出M*4i*济然善友*I求0全O啾士堂m*伞如君N*寮HV蟆申华二沱t曾43t*代20销售环节序号自查发现内控缺陷整改措施整改完成情况备注修订完善制度规定改造升级信息系统其它销售资格1.11.2销售培训2.12.2宣传材料3.13.2销售行为4.14.2客户回访5.15.2客户投诉6.16.2内部控制自我评价报告模板根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范
5、体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年9月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规
6、、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论经核查公司对租赁合同部分条款以及新租赁准则的理解存在偏差,导致公司2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度的财务报表与租赁相关的会计处理存在差错。上述事项未给公司造成重大影响,亦不构成财务报告内部控制重大缺陷。除上述事项外,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在其他影响内部控制认
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