公司财务管理规章制度模板.docx
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1、公司财务管理规章制度目录第一部分日常费用报销管理制度一、日常费用的类别二、费用报销的一般规定三、费用报销的一般流程第二部分采购流程管理制度一、采购的类别二、采购申请的一般规定三、采购报销的一般流程第三部分用款(付款)流程管理制度一、用款(付款)申请主要包括:二、用款(付款)的一般规定:三、差旅费等相关费用的预支一般规定第四部分业务招待管理制度一、业务招待原则二、业务招待对象三、业务招待申报四、业务招待费用标准五、招待费用核销六、其它规定第一部分日常费用报销管理制度一、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间内,各项费用的
2、累计支出原则上不得超出预算。二、费用报销的一般规定:(一)报销人必须取得相应的票据(具体由财务部会计审核),具体要求如下:1一定要有原始票据:提供的票据必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的,需由供货单但S供供货清单,清单上需盖有供货单位印章。2、报销要及时,无特殊原因当月发生的费用在次月月底前报销,以发票上注明的日期为准。(二)填写报销单应注意:准确填写费用报销单中费用报销日期和报销内容,报销内容和性质和后附单据应该保持一致;注明附件张数和金额;金额大小写须完全一致(不得涂改)。(三)按规定的审批程序报批
3、,目前一般流程参见本制度第三条。三、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用费用报销单年请人填写,门负责人财存吗总售&削出纳处用报销单审&叁翼核审批报销厂第二部分采购流程管理制度一、采购主要包括:办公用品、物品采购、固定资产等。二、采购申请的一般规定1办公用品和物资采购:需填写采购申请表报送相关领导签字,审批同意后送到采购部,由采购员统一采购,采购回来交有仓库管理。仓库管理员会通知相关人员来申领,办理登记后方可领用;2、固定资产采购:需提前1月申请,需填写采购申请表报送总经理,有公司股东会审同意后到采购部,由采购员统一采购。采购流程:三、采购报销的一般流程:采购完毕后,应于三个工作
4、内日填写费用报销单,按照费用报销的规定填写内容。附上经审批通过后的采购申请单及产品入库相关人员确认签字。采购报销流程:第三部分用款(付款)管理制度一、用款(付款)申请主要包括:项目运营费用、推广费、供应商付款、差旅费等相关费用的预支。二、用款(付款)的一般规定:1、用款的申请:项目运营费用、推广费等申请直接由用款部门填写。填写用款申请单应注意:准确填写用款申请单中的申请日期、合同号、约定时间、收款信息,写明用款用途理由;金额大小写须完全一致(不得涂改)。报送相关领导签字审批。2、付款一般流程:项目运营费用、推广费、供应商付款:直接由用款部门填写领(付)款凭证,按照费用报销的规定填写内容。附上经
5、审批过后用款申请单、采购申请表等相应的原始单据及相关人员确认签字。三、差旅费等相关费用的预支一般规定1、差旅费等相关费用的预支申请:由直接申请人填写出差申请预算表。报送相关领导签字,审批同意后,到出纳处拨款。3、款项核销的规定:出差来后应于五个工作内日填写费用报销单,费用报销填写规定。财务部负责账务清算,款项核销采取多退少补原则;当实际报销金额小于用款申请金额,申请人应将多余款项及时退回出纳处,实际采购报销金额大于用款申请金额时,出纳安排支付剩余款项。4、报销流程参照费用报销流程。第四部分业务招待管理制度一、业务招待原则:可招待可不招待的,不招待;可陪同可不陪同的,不陪同;可发生可不发生费用的
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