某公司信息系统安全检查与审计管理制度.docx
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1、编号:XXXXX-ISMS-XXXXX-XX-YYYYMMDDXXXXXXXX公司信息系统安全检查与审计管理制度XXX年XXX月1.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1O时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的。版本号1.0发布时间发布范围修订时间修订内容备注发布之日起施行I1第一章总则第一条为规范XXXXX公司信息安全检查工作流程,明确职责,有效地对企业进行安全检查和安全审计,确保信息系统信息安全管理符合XXXXX公司信息技术部安全管理要求,特制订本制度Q第二条本规定适用于XXXXX公司各
2、部门和信息系统。第二章组织职责第三条安全管理员负责牵头协调组织各系统信息安全检查的管理工作。第四条相关管理员应配合安全检查,如实提供所需要的检查信息,对安全检查所发现的问题制定整改措施、整改计划并实施整改。第五条安全审计人员配合审计部门开展审计工作Q第三章安全检查要求第六条安全检查应当遵循全面、审慎、有独立的原则。第七条安全检查包括部门自查和信息技术部定期执行的安全检查和专项检查。第八条部门自查内容应包括业务系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况,自查工作应保留自查结果。自查应至少一个季度组织一次。第九条信息技术部执行的安全检查内容应包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安
3、全管理制度的执行情况和业务部门自查结果抽查等。安全检查应至少半年组织一次。第十条根据实际需要组织专项检查,对于信息系统发生的重大事故和问题,要进行专项检查,对重大事件实施全面的监控和评价。第十一条对于新系统,包括设备、主机、应用系统上线或安装前必须经过安全检查,检查方式应包括系统安全配置,漏洞评估,恶意代码检测,根据检查结果进行整改后方可上线。第十二条必须对检查工具、检查过程信息和检查结果信息的使用和访问采取控制措施加以保护,以防止任何可能的风险。第十三条自查和安全检查均应在检查之前形成检查表,专项检查根据检查内容形成检查表。第十四条应严格按照检查表实施检查,检查完毕,记录下所有检查结果。第十
4、五条应对检查记录进行归档,只有授权人员可以访问阅读。第十六条应对检查结果进行汇总分析,形成安全检查报告,检查报告应对问题进行分析,提出解决建议。第十七条应制定措施防止安全检查结果的非授权散布,只对经过授权的人员通报安全检查结果Q第十八条各部门应阅读并理解安全检查报告,在信息技术部的指导下对出现的问题进行整改。信息技术部应对整改过程进行监督,并将整改结果报送信息安全领导小组。第四章安全检查准备第十九条各部门和信息技术部应组织相关部门或人员按照检查周期进行安全例行检查,根据需要组织安全专项检查。第二十条安全检查应按照所规定的检查要点、检查方式、使用规定的检查工具进行检查Q第二十一条应选择对单位信息
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