内部控制与风险管理 习题答案汇总张薇 模块19 内部控制基础 内部控制审计.docx
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1、模块一习题参考答案与解析一、单项选择题12345678910ABDCCDAACB二、多项选择题12345678ABCDEABCDABCABCDACDABCDEABCDEAB三、判断题1234567891011XXXXXX四、案例分析解析:(1)首先,在资金支付方面,公司的资金支付内部控制运行有效性不足,存在关联方侵占企业资金的现象。2019年7月和8月拉夏贝尔未遵守审批制度,以退款名义向客户上海湘安信息技术有限公司支付800万元和150万元。但这两笔退款并未进入上海湘安信息技术有限公司的账户,而是被拉夏贝尔关联方上海合夏投资有限公司占用。其次,拉夏贝尔的信息披露存在漏洞。在实际履行时没有做到及
2、时、充分披露信息,存在部分交易披露不及时的现象。2023年12月31日,拉夏贝尔与关联人新疆恒鼎国际供应链科技有限公司签订债权债务抵销协议。概债权债务抵销业务属于关联交易,并且金额达到审议披露标准。但拉夏贝尔未按要求在次年公布的财务报告中进行披露,同时未在董事会、股东大会中进行披露。再次,公司制度建设不完善。拉夏贝尔没有按相关规定对顶建立内幕信息知情人登记管理制度,其公司章程也未明确董事长是否可以由职工代表担任董事。这些情形不符合关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定。最后,股东大会运作存在不规范。拉夏贝尔在2023年召开了第一次、第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会,章女士以法定代
3、表人身份作为股东参加了上述股东大会。但公司未按规定留存其具有法定代表人资格的有效证明。此外,在2019-2023年期间,公司股东大会多次存在部分董事和监事未按规定出席的情况。(2)内部控制的意义是保证国家法律法规能在企业内部执行。保证财务报告的可靠性、会计信息的真实性和准确性。这一目标与管理层履行财务报告编制责任密切相关。其次,内部控制可以防范企业经营风险,遵守适用的法律法规的要求,即在法律法规的框架下从事经营活动。此外,内部控制可以维护企业财产安全,促进企业的发展。企业可以有效地使用企业资源,以最优方式实现企业的目标。模块二习题参考答案与解析五、单项选择题1234567891011DBACC
4、ACDDBD六、多项选择题12345678910ABABCDABCDBCDABCDABCDABCABCDABCDABCD七、判断题12345678910X四、案例分析解析:企业内控体系建设可以保障企业生产经营活动的顺利开展、监控企业内部风险的发生、有助于企业战略实施。企业内部控制制度建设的目的之一是确保企业的经营合法合规,有助于保证企业经营活动的有序发展。良好的企业内控体系能及时发现企业内外的风险,帮助企业采取相应的应对措施来应对这些风险。海尔集团的企业内控体系可以帮助管理层及治理层客观地评价当前的经营状况,帮助管理者制定合理的经营战略目标。海尔集团的内控体系可以增强财务报表内容的真实性和完整
5、性,财务报表的使用者不仅包含股东和其他外部投资者,还包括企业内部的经营管理人员。真实完整的财务报表不仅可以使管理者更好的了解企业的实际情况,还能在最初阶段就做出更合理的相关决策。加强企业内控体系建设,可以使业务人员更加熟悉工作流程,避免工作中的失误。在规范的企业内控体系下,企业人员能更好地了解自己岗位的职责,以便尽快熟悉和适应相应的业务流程。海尔集团的内控体系建设是一个动态过程,在测试整改阶段完成之后,只能说针对当前的情况,所建立的内控体系是有效的。但外部环境和企业自身的情况是不断变化的,业务流程与风险也是在不断更新的,这就需要随时关注内部控制体系建设,维护更新,以适应具体情况的变化。管理层每
6、年都需要出具自我评价报告,来证明企业内部控制运行的有效性。所以,为保证建立的内控体系长期有效运行,海尔集团需要根据外部环境和企业内部管理状况的不断变化,持续建设企业的内部控制体系,不断改进完善。模块三习题参考答案与解析八、单项选择题12345678910AADCADAAAD九、多项选择题12345678ABCDADABDABCDABCDABCDACABCD十、判断题12345678910XXXXXX四、案例分析解析:接近两万亿的恒大债务危机确实是系统性金融风险的重要来源之一,其可能导致的系统性金融风险,是由中资美元债,信托产品,银行系统及保险等为代表的金融产品构成。综合来看,其传导有限,整体可
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