内部控制报告之行政事业单位内部控制报告范文参考.docx
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1、行政事业单位内部控制报告一、部门内部控制工作总体情况。(一)部门层面内部控制工作协调机制的建立与运行情况。根据关于成立XX局内部控制领导小组的通知文精神,成立了单位内部控制领导小组,由局长XX任组长,副局长XX出任副组长,各部门负责人为组员,同时成立了内部控制工作小组,负责内部控制具体实施工作,本单位内部控制牵头部门设在财务部门,评价与监督部门设立在内审部门。202X年度,单位召开了X次内部控制领导小组会议,开展了X次内部控制相关培训,开展了内部控制风险评估及内部控制评价,出具了评估报告及评价报告;本年度XX业务关键岗位轮岗位周期内已换岗(根据关键岗位轮岗情况表勾选情况据实描述);单位建立了分
2、事行权、分岗设权、分级授权机制;针对“三重一大”事项建立集体议事决策机制,出台制订了XX集体议事决策制度。(二)部门层面内部控制工作的组织实施情况。今年组织实施了X次内部控制领导小组会议,全面开展内部控制风险评估工作。根据风险评估结果,集中进行内控手册的年度修订工作。建立符合本单位实际情况的内部控制体系,切实规范业务流程和权力运行,防范和化解风险,内控手册经领导班子审议通过后颁布执行。风险评估工作由内部控制工作小组完成,各部门积极配合,并提交了风险评估报告,完成内控手册的集中修订和开展专题培训工作。(三)部门层面内部控制制度建设与执行情况。单位层面,内部控制可以有效沟通协调,权力运行制衡机制能
3、够有效执行,内部管理符合国家规定及本单位的实际情况。(四)部门层面内部控制评价与监督情况。内部控制评价与监督部门设立在内审部门,协助单位分管纪检监察工作领导组织实施内部控制考核评价工作,负责制定考核评价工作方案,下发考核评价通知,组织开展考核评价工作,形成考核评价报告,提出责任处理意见和加强内部控制建议,内部控制评价与监督领导小组对各部门整改落实情况进行检查,督促落实。针对风险评估中发现的风险点,制定整改方案,压实整改责任,明确整改时限,达到“以评促控”、“以评促建”的效果。二、部门内部控制报告审核情况。(-)本部门内部控制报告审核检查情况。经审核,内控报告材料完整,数据填列齐全,装订规范,无
4、缺页;报告封面指标填列完整,单位填录内容在下拉选项的枚举范围内。表内、表间勾稽关系正确,无技术性错误。(二)本部门内部控制报告的规范性。正式行文报送时经单位主要负责人签字或盖章,并加盖了单位行政公章。(三)本部门内部控制报告上下年数据变动合理性。上下年度内控报告报送数据衔接一致,年末总资产账面金额变化处于合理区间。1“年末在职人数”与202X年部门决算报表中基本数字表“在职人员”数据一致。2 .应上缴非税收入金额”与202X年部门决算报表非税收入征缴情况表中“纳入预算管理以及纳入财政专户管理的非税收入”合计数一致。3 .“实际上缴非税收入”与202X年部门决算报表非税收入征缴情况表中“纳入预算
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