医院审计工作制度.docx
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医院审计工作制度1、审计室应根据上级的部署和医院的具体情况,拟定审计工作计划,报经医院领导批准后实施。2、实施审计时,应通知被审计单位。3、被审计单位应按时报送财务计划、预算决算、会计报表、物资进出库报表以及审计中所需要的有关文件、资料。4、审计部门有权检查被审计的会计账簿、凭证、报表、清单、资金和财产,查阅有关文件和资料,被审计应积极配合,如实提供,不得拒绝和藏匿。5、对阻挠破坏审计工作及拒绝提供帐表及有关资料的,必须追究当事人的责任,报经院领导,作出严肃处理。6、对审计中发现的一般问题,审计部门可以随时向有关单位的有关人员改进意见。被审计单位应当在10日内提出书面意见,报送审计部o7、对较大的审计事项提出的处理意见,报经院领导批准后,交被审计单位和有关部门。8、被审计单位对处理决定如有异议,可以在15日内向上级审计机关反映。在未改变审计决定前,仍应执行原决定。9、原则上对全院财务、物资、药品、器材管理部门或单位及后勤供应部门每年终都要审计一次,平时根据实际情况和领导意见随机对某些单位进行不定期审计。
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