审计局2023年度工作总结和2023年工作计划.docx
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1、审计局2023年度工作总结和2023年工作计划2023年是党的“二十大”胜利召开之年,也是高新区打造科学之城、追光之城、向往之城,加快建设“世界光谷”的关键之年,做好审计监督工作责任重大。一年以来,审计局在区党工委、管委会和上级审计机关的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深刻领会学习党的二十大精神,紧紧围绕高新区中心工作,强化党对审计工作的全面领导,加强对全区审计工作的整体布局、统筹谋划、一体推进和督促落实,全面履行工作职责,在服务保障全区经济社会高质量发展方面起到了积极作用。一、2023年主要工作(一)全面加强党对审计工作的领导
2、,审计管理体制改革效果更明显把落实党中央对审计工作集中统一领导的各项要求作为首要政治任务,完善党领导审计工作的制度机制,强化全区审计工作统筹,严格重大事项请示报告,切实把党的领导落实到审计工作全过程各环节,体现到依法全面履行审计监督职责的具体行动中。一是深化政治理论学习,坚决贯彻落实上级决策部署。坚持将习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神列入区党工委审计委员会会议第一议题,作为谋划推动全区审计工作的根本遵循,及时传达党中央和省委、市委审计委员会会议议定事项,推动各部门和审计干部深刻领会精神实质、准确把握实践要求。严格执行请示报告制度,全年累计向市委审计委员会报送年度工作报告、审计综
3、合报告、年度审计项目计划等重大事项15项。二是不断完善制度机制,党对审计工作的领导更有力。持续加强党领导审计工作的制度建设,强化审计领域重大工作顶层设计和统筹协调,审议通过并印发制度5项,涵盖了审计查出问题整改、审计监督重大事项督察督办、经济责任审计工作联席会议、党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定等重点方面,切实以制度建设服务保障审计委员会有序运转。三是积极发挥统筹作用,同级部门协作贯通更频繁。在日常工作中主动与纪检监察、政治巡察、组织人事等部门加强沟通,协同开展相关工作。2023年,审计局累计与相关机构协同开展工作5项,其中,协助组织部门开展领导干部经济责任审计项目
4、2个;加入高新区公务员津补贴联席会并协同参与会议研究5次,参加专项检查1次;督促下级纪工委办理市审计局反馈的审计移送处理书4件;配合财政局开展全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作,参与会议研究2次,参加专项检查1次;加强巡审联动,在本年度两轮巡察中,审计机关与巡察机构在事前事后多次交流沟通,较好做到了信息共享、线索互通、成果互用。(二)统筹一体推进审计项目,围绕中心服务大局意识再提升审计局紧扣全区经济社会发展大局,依法全面履职,认真落实审计项目计划,2023年度全区共组织实施审计项目17个,审计涉及金额127.69亿元,累计发现问题408个,提出审计建议256个,要
5、求追回资金1768.18万元。一是深入关注政府及国企投资项目建设,推进城市高质量发展。重点对全区8个政府及国企投资建设的道路工程、园区设施和还建房屋项目实施审计,审计资金总额14.8亿,查出一批基本建设程序执行不严格、招投标与合同管理不够规范、竣工结算审核不严谨等问题224个,提出建议77条,要求追回资金1757.65万元。向区党工委、管委会主要领导呈报审计专报1份,移送区纪检监察工委、建设局和政数局处理问题线索12条。通过建议,协助被审计单位进一步规范建设程序,增强建设项目管理主体的质量、进度及成本管控责任意识。二是持续关注财政预算执行情况,促进财政资金提质增效。以促进完善预算编制管理,政策
6、落实落地,提高财政收支活动的效益效果,维护财政资金使用安全为目标,重点审计了规划局、九峰街2家单位2023-2023年预算执行和其他财政收支情况。共查出预算编制及执行、预算绩效管理、政府采购制度执行、国有资产监督管理、会计核算合规性等方面问题56个,涉及金额2.47亿元,提出建议53条。三是探索关注自然资源专项资金情况,助力高新区高质量发展。以推动建立高新区生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系为目标,重点审计了规划局2023-2023年资源环境专项资金情况。共查出相关政策落实到位情况、专项资金使用情况、项目管理与绩效评价情况等方面问题13个,涉及金额3647.04万元,要求追回金额10
7、.16万元,提出建议13条。四是密切关注重点区属国有企业情况,推动国有资本做优做强。以推动国资国企深化改革,防范化解重大风险,推进国有经济布局和结构优化以及国有资本保值增值为目标,重点审计了省科投、光谷建设2家单位的财务收支和资产负债情况。共查出会计信息真实性、内部控制制度、投融资管理、财务收支合法性、效益性等方面问题77个,涉及金额34.66亿元,提出建议77条。五是重点关注领导干部经济责任履行情况,强化权力运行制约监督。以促进领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权为目标,重点审计了1名领导干部在省科投、发改局2家单位的经济责任履行情况。共查出投融资管理、担保管理、内部控制制度、会计信息质量、
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