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1、O程序文件作业指导书文件编号文件名称:进料检验作业规氾版本1.0页码1OF6制订部门品质部制订日期生效日期制订审核核准1目的为确保本公司所购物料品质得到有效管控,最终满足产品和客户要求,特制定本规范。2 .范围适用于我司所有采购的原材料、外购成品件、辅助材料的检验。3 .定义1QC:意思为来料质量控制4 .权责4.1品质部4.1.1品质经理:进料检验规范制定,物料品质异常处理与改善追踪;4. 1.2IQC:进料检验执行,检验记录与标识;4.2 采购部:协力厂商退料、退货作业联络与执行,协力厂商资料跟催与提供;4.3 仓储部:负责来料点收、退货、保管、保存、发料,不合格品隔离;4.4 业务部:负
2、责图纸、检验标准、标准样的提供;4.5 生产部:制程材料不良反馈及退库处理;4.6 工程部:负责涉及到产品结构、设计时物料评审5.作业内容5. 1收料5.2.1 由仓库指定协力厂商将来料摆放在指定物料暂放区待验,并依采购单与协力厂商之送货凭据,进行品名、规格、数量收料并开立收料单,然后通知IQC检验。5. 2检验前判定5.2. IIQC检验员对来料,依据文控分发的合格供应商名录核对供应商,若不在合格供应商清单则反馈相对应的品质经理,由品质经理找采购确认,需有相关的合格资料,如无则对未承认的材料视为不合格,直接做判退处理。5.2.2IQC依照收料单,核对物料规格与物质环境资料一览表中信息,若在物
3、质环境资料一览表中找不到此供应商对应型号信息、报告有效期超过一年或信息不完整,则反馈给对应品质经理,由品质经理找采购确认处理,如无法提供完整资料,则直接判退处理;。程序文件作业指导书文件编号文件名称:进料检验作业规氾版本1.0页码2OF65.2.3如来料部分为客供品,涉及生产制程或成品的部件时,为确保厂内制程有害物质管控要求,需请客户提供相关的第三方检测报告,没列入合格供应商名录也可作进料检查。5.2.4来料为半成品,则按照各工序成品检验标准检验,相关测试参照成品检验测试标准。5.3检验前准备5.3.1检验规范准备:IQC检验员依来料规格品名,准备各物料检验标准、样稿、抽样计划等相关资料。如为
4、新物料,无相关的检验规范,则由工程提前或随货提供相关物料品质管控要求资料给品质经理或IQC单位主管,由品质经理或IQC单位主管依据工程提供的相关管控要求制定各物料检验规范,并对其检验员进行检验规范宣导。5.3.2量测工具准备:IQC检验员每日上班前须确认量测工具可正常使用且在校验有效期内,异常工具需及时反馈至仪校室单位处理,并要求提供可用工具供量测。5.4进料检验5.4.1生产必检物料检验:5.4.1.1抽样计划选择:不同产品依对应作业指引进行检验,具体抽样数对照正常检验单次抽样方案(MI1-STD-105E)执行,对抽取一批次材料,不同放置区域时,使用随机分散方式对材料进行抽样,若客户有指定
5、的抽样标准方法,则依客户要求进行抽样。抽检方案按GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分,检验水平为一般检验水平级,如下表:正常检验单次抽样方案(GB2828.1一般检验水平I1级)1OTSIZE批量(大小)样本大小ACCEPTAB1EQUA1ITY1EVE1S合格质水平(AQ1)0.010.0150.0250.040.0650.10.150.250.40.651.01.52.5ACREACREACREACREACREXCREACRECREACREACREACREACREACRE(A)2-82(B)9-153(C)16-25501(D)26-50801(E)51-901301(F)91-1
6、50200112(G)151-28032011223(H)281-5005001122334(J)501-1200800112233456(K)1201-3200125011223345678(1)3201-100002000112233456781011(M)10001-3500031501122334567810111415(N)35001-150000500011223345678101114152122(P)150001-500000800011223345678101114152122(Q)SOOOO1-以上1250011223345678101114152122I说明:1、采用箭头
7、卜.第个抽样计划,如样本大,2、“t”采用箭头上第一个抽样计划.、等于或超过批量时,则用100%检验。3、AC=允收数RE=拒收数。程序文件作业指导书文件编号文件名称:进料检验作业规氾版本1.0页码3OF65.4.12IQC正常及加严转换原则(如正常检验采用正常检验单次抽样方案(MI1-STD-105E),检验水准级AQ1=O.4时,加严则AQ1=O.25,以此类推),正常检验,连续三批有两批不良,则转加严检验;加严检验,连续三批均无不良时,则第四批开始转正常检验执行。当有客诉或制程中反馈有原物料品质异常时,该物料进料检验由正常转加严检验,持续加严三批无不良时,则呈报于品质经理处理。5.4.1
8、.3IQC收到送检申请后,按5.4.5处理时效内以先进先检急料优先之原则进行检验,IQC检验员根据IQC作业指引、图面及相关资料,对每项要求检验项目进行检验,若客户对物料有特别要求时,则依客户标准执行。对于文字难以叙述清楚或不易判定的外观缺点,则以样品或图片方式说明作为进料检验时判定依据。5.4.14环保检测依照环境物质检测方案中定义的频率执行检验;5.4.1.5来料为不易取放、整体包装的特殊材料(如原纸类),采用以下原则进行抽样检验:a.抽取板数为:5板以内抽2板,6-10板抽4板,11-20板以上抽6板,20板以上抽10板;b.抽取数量为每板抽取5-10PCS产品进行抽样;c.随机运用方便
9、抽取拆(包)数和抽取数量相结合的方法;d.此特殊抽样结果不良率220%时,即判定为不合格。5.4.1.6检验完后需记录于进料检验报告中:5.4.2免检物料:5.4.2.1所购物料不直接作用于产品(非生产物资)或不影响产品的最终功能,公司将其纳入免检物料,见免检物料一览表,但要求供应商对免检物料提供品质证明文件或厂商出货检验报告。免检物料由IQC直接在进料标签上及来料收料单上加盖免检印章。5.4.2.2对所有材料环境物质含量检验不可免检,均依环境物质检测方案执行。5.4.3紧急放行作业5.4.3.1因生产急需或其它原因使进料检验来不及进行,而先行入库时,由需求单位开立紧急物料放行单给IQCIQC
10、依据签核之紧急物料放行单对物料进行放行;5.4.3.2紧急放行作业原则上仅限于公司内合格供应商提供之产品;5.4.3.3紧急物料放行出现异常时,依照不合格品管控程序执行。5.4.4长期库存或制程异常重检:5 .4.4.1当库存物料超过物料期限时,仓库人员提供物料明细由IQC进行重检.IQC检验OK后再由技术/工程评估有效期。6 .4.4.2生产过程中出现原物料品质异常时,发现单位需立即通知品质经理处理,确认实属不良,则由PQC开出异常单,由品质经理按8D方式处理,同步通知IQC重新检验库存后再决议是否需加严检验。程序文件作业指导书文件编号文件名称,进料检验作业规范版本1.0页码4OF65.4.
11、5 检验时效:特急料需于2个工作小时内完成检验,急料4个工作小时内完成,一般物料在一个工日内完成;IQC依据物料的轻重缓急安排检验,同等时效要求前提下,按先进先检原则;5. 4.6进料检验拒检启动/恢复机制5.4.6 .1拒检启动(以下规则,对同一天到货多批不良,统计为一批)a.同一厂商同一物料同一不良现象连续3批次尺寸/性能检验NG时;b.正常连续10批交货中,存在6批不良,若交货批数不足10批,但IQC就已发现6批不良即可启动拒检(发现3批不良时需要提出预警);c.供应商存在诚信问题(如违反PCN)时;d.入检物料同批发生可靠性问题时;5.4.6.2拒检恢复a.拒检机制启动后供应商当日内提
12、供8D改善报告,品质最高层至裕同述职报告改善进度,品质经理至供应商现场确认对策有效落地并问题已确认改善,则予以重新启动检验机制;5.5标识5.5.IIQC依据检验结果,对物料进行不同标识;5. 5.11盖章:将章盖于进料标签与供应商出货标签之前,且章必须清晰可识别;5.5. 1.2标签:根据材料包装形态,将标签贴于供应商出货标签旁,标签字体需清晰可识别;5.6材料入库5.6.1IQC检验员根据IQC各物料检验标准、样稿及相关资料,对每项要求检验项目进行检验,符合标准要求时,将物料贴上合格标签或盖合格章后入库,若相关规格不一致时,则依最严规格进行管控。5.6.2异常处理时效:5.6.2.1不急料
13、:品质经理以上主管判定不良属实后,4小时内开立进料品质异常反馈单,并会签于采购,采购评估物料非紧急时,由采购联络厂商退货处理;品质经理开立进料品质异常8D改善报告传于责任供应商进行改善,具体依5.7执行。5.6.2.2急料:采购评估退货处理会影响生产或出货时,由需求单位主导召开MRB评审,具体依MRB作业指引执行。5.6.3环境物质测试超标时,由品质经理处理并汇报品质最高主管,对在此之前与上次测试间隔所有批次该规格的物料追溯隔离,按批次进行取样实际测试,如有出货到客户端时,则由CQE及时通知到客户;5. 7纠正及预防措施:5.7 .1来料不合格时,由IQC开出进料品质异常反馈单会签至相关单位,会签完毕后由品质经理传进料品质异常8D改善报告于责任供应商品质并跟催改善报告回复。供应商收到不良样品后需3个工作日内回复。若供应商因工艺问题分析受阻,需提前通报我司,经我司审批改善报告后方可顺延。程序文件作业指导书文件编号文件名称:进料检验作业规范版本1.0页码5OF65.8 效果确认/结案:5 .8.1供应商回复改善报告后,品质经理确认其报告内容的完整性及合理性,不合理则退件,延误8D回复时效则依质量协议处理,改善对策后入料连续追踪三批,均无此不良现象或三个月内此物料(或同系列相似料)无进料时,提报品质经理单位课级(含)以上主管作结案判定。6 .相关附件及表单6.1正常检验单