精品备件部管理制度.docx
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1、备件部管理制度版本号:A/0编制:行政部审核:批准:受控状态:受控文件编号:一、物资的验收入库1 .物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。2 .对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。3 .库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与要求不符合的采购物资。4 .因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。二、物资保管1 .物资入库后,需按不同类
2、别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2 .库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正3 .库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1 .库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。2 .库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库
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