物流部管理制度汇编(完整版).docx
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1、物流部管理制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、物流发货流程1、 销售开单管理2、 财务审核管理3、 仓储出货管理4、 物流派送管理5、 物流理赔管理6、 运输付款管理五、车辆管理1、派车管理2、车辆保养维修管理3、车辆违章肇事管理六、考核办法七、相关表单目的为加强公司的物流管理,提高公司人员、车辆及产品的安全意识,提升物流部工作效率及车辆使用效率,降低维修成本,特制定本规定。二、适用范围适用于总公司、分公司及各子公司三、职责权限1、营销中心负责下达产品订货单2、仓储部负责产品的储存及出货3、物流部负责所有车辆的管理,产品的运输、理赔.4、财务中心负责各销售部门订货单的审核及机制单的开具.5
2、、生产中心责所发产品的数量核对并打包。四、物流发货流程物流公司生产物流部仓储财务销售运输-出於一审核款项下客户订货单打发/货单点货tU8系统下调拨单我送EPR出快递单附产一品汇总单1、 打包2、 销售开单管理2.1 招商部需下客户订货单由业务负责人签字。财务中心查实款项到账,核实客户订货单信息无误并签字,由财务打单人员开销售发货单,财务查实客户款项未到账则退回招商部。1. 2电商部需在ERP系统下快递单,并将所有客户快递信息统计一份汇总表,交财务开销售发货单2. 3其它销售部门需在ERP系统下调拨申请单,财务依据调拨申请单机打出调拨单并审核。2、财务审核管理2.1 财务开具的调拨单及销售发货单
3、需经财务审核人、销售业务员签字。2.2 财务审核调拨单及销售发货单时需与订货单信息认真核对无误才可签字。3、仓储出货管理3.1 依据仓储出货管理规定执行。4、物流派送管理4.1 物流部接到调拨单,取单到仓储部成品库提货,并与发货人员认真核对产品信息在调拨单上签字确认,可进行配送。4.2 配送到店的货物由各店核对单据信息,清点实物。核对无误办理入库,开具手工收货单给物流司机,由司机转交财务部。4.3 物流部接到销售发货单与销售业务人员和仓储发货人员认真核对产品信息,核对无误后由物流部联系运输公司发货。4.4 物流部联系的物流公司,在运输我公司成品时用集装箱,货物码放不得超过2米,且轻拿轻放,不得
4、重压,避免日晒、雨淋。4.5 产品在转运过程中,所用的容器,工具和车辆必须清洁,铺垫物与遮盖物应干净卫生,不能将食品与其它物品同车运输。4. 5在运输零担货物时,达到12米立方以上的货物必须打托膜,不得散发,单位货物运输时,(易碎,易变形)产品必要情况下,打木架或套双层纸箱防护。5、理赔管理5.1 物流公司在运输过程中,对于出现货损、丢失的产品进行理赔5.2 客户收到货物发现货损或者丢失,在收货单上注明“异常签收5.3 物流部接到客户“异常签收”单后第一时间补发产品给客户。5.4 4物流部负责将破损或丢失的产品理赔报价给物流公司/快递公司。5.5 5物流公司在七个工作日内理赔到账。5.6 客户
5、退回的破损产品,由质检检验合格办理退库。5.7 对于物流公司货损或丢失产品的理赔款项可直接从理赔款中扣除结账。5.8 客户未签“异常签收”信息的货损和丢失不予理赔。6、付款管理6.1 物流公司每月提供对账明细表与物流部结账联核对,确认无误后,物流公司开发票。6.2 物流部每月将发货的账单明细表由各部门签字确认。63财务审核账单明细表无误后,由物流部申请付款。6.4付款申请单按付款签字流程执行五、车辆管理办法1、 派车管理11各部门如需用车,可提出派车申请,由部门负责人签字,物流部经理安排车辆。12凡是OA,电话,口头申请车辆的人员,跟司机出车同时,出现的过路费,停车费由申请部门跟车人员承担。1
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