2020年度承压类特种设备安装单位质量体系管理评审资料汇编.docx
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1、质量管理体系2020年度管理评审编制:XXX审核:XXX批准:XXXXXX市管道安装有限公司2020年12月10日目录2020年度管理评审计划3管理评审报告5管评输出9纠正和预防措施实施记录表10质保工程师质量保证体系运行情况报告11综合办公室质量保证体系运行情况报告12工程部质量保证体系运行情况报告13材料设备部质量保证体系运行情况报告15市场部质量保证体系运行情况报告16技术开发部质量保证体系运行情况报告17编号:NJAH/GP-2020-22020年度管理评审计划评审时间2020年12月10日主持人法人代表/管理者代表评审地点公司会议室评审方式会议评审一.目的对质量保证体系的持续适应性、
2、充分性、有效性进行评价,确保其有效运行得到改进并符合。二 .主要内容:1 .质量保证体系运行与特种设备施工和充装单位许可规则TSG07-2019的符合情况;2 .质量保证体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性;3 .质量保证体系的对外环境变化的适宜性;4 .过程的业绩和最终产品实际质量情况及其与质量要求的符合性;5 .顾客反馈;6 .内部质量保证体系审核结果及以往管理评审相应的纠正措施的实施情况的效果;7 .本公司组织机构人员,质量职能及其它资源对质量保证体系的适宜性,能否满足质量;8 .方针和质量目标的要求;9 .改进的建议。三 .评审前准备工作:各部门人员根据评审内容准备相关资料和文件
3、,在评审会议上发言,参与讨论。四 .参加评审人员:序号参加人员部门或岗位1XXX总经理2XXX管理者代表XXX质保工程师3XXX材料设备部经理XXX技术开发部经理4XXX市场部经理5XXX质量安全部经理6XXX工程部经理7XXX综合办公室主任管理评审会议记录管理评审目的1 .质量体系运行与特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2020的符合情况;2 .对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价,确保其有效运行得到改进。管理评审地点公司会议室日期2020年12月10日参加会议人签到:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会议记录:见各个部门体系汇报-汇报记录管
4、理评审报告编号:NJAH/GP-2020-031 .目的:就本公司质量方针和目标,对质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行正式评审。2 .范围:本公司质量体系的全部要素。3 .性质:定期管理评审。4 .依据:TSG017-2019及新版2019 (B/0)体系文件。5 .评审时间:2020年12月10日6 .参加评审人员:见会议记录7 .主持人:总经理8 .评审内容:(1)质量体系运行与特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019的符合情况;(2)质量体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性;(3)质量保证体系对内外环境变化的适宜性;(4)过程的业绩和最终产品实际质量情况,及其与质
5、量要求的符合性;(5)顾客反馈;(6)内部质量保证体系审核结果及相应的纠正措施的实施情况和效果;(7)本公司组织机构人员,质量职能及其它资源对质量保证体系的适应性,能否满足质量方针和质量目标的要求;(8)改进的建议。9 .管理评审综述9.1 质量体系总体运行情况本公司B版质量体系文件于2019年07月10日发布,并于2019年08月10日实施运行,2020年11月2526日由质量保证负责人组织审核组进行了年度第一次年度内审。9.2 管理评审简况(1)在总经理主持组织下,各部门职责及涉及的质量体系要素的运行情况,认真准备汇报材料。(2)管理评审会议由总经理主持,各部门分别发表意见,汇报质量体系运
6、行的情况,存在的问题,并提出改进建议。a.质保工程师:汇报2020年度以来内部质量保证体系审核报告和质量体系运行情况;b.综合管理办公室:汇报质量体系运行情况,人员管理情况、文件管理以及本部门相关资料;c.工程部:汇报质量体系运行情况:施工现场工作情况,设备管理情况、提供工程质量进度;以及与本部门相关资料;d.市场部:汇报质量体系运行情况,供方调查评价,顾客意见,合同评审工作,以及与本部门的相关资料;e.质量安全部:汇报质量体系运行情况,产品情况、技术标准、技术文件管理情况;标准执行情况,检验人员确定情况,检验记录情况,质量标准执行情况,质量检验、试验工作;安全管理情况、设备配备要求,以及与本
7、部门相关的资料,提出必须重视检验人员专业培训,同时,强调检验的重要性。f.技术开发部:汇报了一年来技术管理、人员培训及技术创新方面成绩和存在的不足。9.3 工程质量本公司严格按程序进行进货检验、过程检验、成品检验、测量和试验设备进行了有效的控制,工程质量数据保持100%的合格率,安装的工程未出现一起质量事故,因市场的原因,自取证以来,安装业务量不足,重视配件销售业绩,忽视安装工程业绩。今年来申报的两项工作还迟迟未有进行,抓紧和业主对接,确保工程如期进行。9.4 内审结果与纠正措施的实施本公司2020内部质量体系审核,发现了回不合格,均为一般不合格。针对不合格采取了相应地纠正出措施,均已完成。经
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