文件记录控制程序.docx
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1、文件记录控制程序1目的对与质量管理体系有关的以各种媒介为载体的管理性、技术性文件、资料记录及信息等进行控制,确保各相关场所使用有效的文件信息,防止误用失效和作废文件信息;同时通过对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置等活动进行控制,以保证记录的完整、真实、有效,为产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行提供证据。2范围适用于本公司质量体系有关的管理性和技术性文件、资料的标识、发放、回收、更改及作废处置等的管理及其控制,也包括适用的外来文件的管理和控制。同时适用于各种媒介为载体的记录的管理和控制。3职责1.1 品质部是公司文件化信息的归口管理部门,负责各类文件化信息的分类、编号、
2、发布及归档工作。3. 2管理者代表负责组织质量管理手册及程序文件的编制工作;3.1 品质部负责管理类文件的编制组织、归档、发放及涉及的外来文件管理控制工作;负责本部门使用记录的收集和保管。3.2 技术部负责技术类文件的编制组织、归档、及其管理控制工作;负责本部门使用记录的收集和保管。3.3 各部门负责其职能范围内文件化信息制定、管理控制及本部门使用记录的收集和保管工作。4程序要求3.4 公司质量管理体系文件记录的类型公司质量管理体系文件记录的类型包含:a)管理类:质量手册、程序文件、管理制度、规章、管理办法、记录表单等;b)技术类:图纸、工艺规范、操作规程、作业指导书、检验标准、产品标准等;c
3、)外来文件:产品引用的国家标准、行业标准、技术法规、适用的法律等。品质部负责对公司质量管理体系涉及的管理类文件进行汇总编制受控文件清单(包括适用的外来文件);技术部负责对公司技术类文件目录编制,品质部进行汇总两类文件的清单,表明全公司对文件的管理和受控范围。3.5 文件的编制、审核和批准4. 2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编制,由管理者代表审核,总经理批准。4.2.2部门文件由各部门负责人指定人员编制,由部门负责人审核,副总批准。4.2.3公司行政文件(包括通知)由公司人事行政部组织拟制,报总经理签发。4.2.4所有管理类文件的审核、会签、批准一律由公司品质部负责组织,
4、按文件级别规定的权限组织会审、批准。4.2.5技术类文件的编制由技术部根据开发产品技术文件完整性及生产实际要求组织相关人员绘制或编写、部门主管审核批准;4.4文件标识识别系统4.4.1文件编号规则发布年份,例2023文件类另IJ代码公司代号-义乌市爱之语化妆品有限公司文件类别代码:质量手册(Q”)、程序文件(QP)、作业指导书(SoP)、操作规程(CZ)、质量检验(QA)、管理制度(ZD)、环境、职业健康与安全(EHS)o1 .4.2记录编号八2丫勿乂乂-*。AZY-为义乌市爱之语化妆品有限公司,Qk公司表格记录代号,2个X为记录归属部门,2个*为顺序号,例AZYQRQA-01。4 .4.3其
5、他标识:版本号:A、B、C、等:修订状态:0、1、2等;日期:年月日,例2023年1月1日;页码:第几页/总页数,例1/2。因公司机构调整,产品范围变动或标准换版、文件更改次数过多,则需要对文件进行换版,重新编写,即此次编写文件为A版文件。4.4.4外来标准采用外来文件本身的编号作为文件编号,公司不另行编号。4.4.5质量手册和程序文件编号由品质部统一编制标识,各职能部门文件编制后按文件编号规定编号,并确定顺序号,并将文件的电子稿报品质部归档备案。4.5文件的受控状态4.5.1 公司文件分受控与非受控两种;受控文件首页必须加盖“受控”印章,一旦更改或换版时,相关的“受控”文件同时都必须更改,以
6、确保文件的统一性。4.5.2 外来文件首页必须加盖“外来文件”印章。4. 5.3非受控文件通常作为参考之用,该类文件不受更改控制。4.6文件的发放使用及回收控制4.6.1公司受控文件应发放到各使用部门。文件发放应填写文件发放/回收登记表。4.6.2文件发放时应表明分发“受控号”,受控号即为文件发放的顺序号,并同时在文件封面标识顺序号,以表明分发受控。4.6.3当文件使用者调离岗位,或文件做出修改,则应将文件收回。收回的文件应登记在文件发放/回收登记表中。重新发放时,重新确定分发受控号。4.6.4收到发放的文件时,各职能部门应妥善保管。当文件损坏严重而影响使用时,使用部门或文件持有人应及时向文件
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