文件控制程序 ( ISO13485程序 ).docx
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1、程序文件文件控制程序编号:NK/QSP-423-01版号:A/0发布日期:2018年02月01日实施:2018年02月01日拟制:审核:批准:受控编号:受控印章:1目的对与公司质量管理体系有关的文件和资料进行控制,以确保各相关部门均能使用到文件的有效版本。2范围与公司质量管理体系有关的文件和资料。3 职责3.1 总经理负责体系文件的批准发布,管理者代表负责体系文件的审核,各部门主管负责组织本部门人员对相关体系文件的编制。3.2 质量部负责对体系文件的保管、控制、发放,并组织对现行质量管理体系文件的定期评审。3.3 质量部负责收集与本企业相关的国际,国家、地方、行业标准以及有关的医疗器械法律法规
2、和规范性文件的有效版本;销售部负责收集需引用的供方技术文件;质量部负责收集顾客提供的技术文件。3.4 各部门应妥善保管使用中的体系文件,并负责对与体系运行有关的文件和资料的收集、整理、归档。4 工作程序4.1 “文件”的分类4. 1.1管理文件本公司管理性文件包括:3)质量方针、目标;b)质量手册;c)程序文件(包括记录表单)d)三级管理文件(包括仓库管理制度等)5. 1.2技术文件本公司产品技术文件包括:产品生产图纸、作业指导书、加工工艺、装配工艺、零件加工清单、零件明细表、注册产品标准、各质控点的检验规程等。6. 1.3外来文件a)客户提供的产品图纸、样品等。b)与本公司生产有关的包括法律
3、法规、规范性文件、国标、行标、引用的供方技术文件、顾客提供的技术文件等。4.2 文件的编制和审批4.2.1 质量方针、目标由总经理批准并颁布。4.2.2 质量手册由管理者代表组织编制和审核,由总经理批准颁布。4.2.3 程序文件由质量部组织相关部门编制,管理者代表审核,总经理批准后发布。4.2.4 生产图纸、作业指导书、加工工艺、物料明细表、注册产品标准、各质控点的检验规程等技术文件由技术部负责人组织本部门人员编制,技术部负责人审核,总经理批准后发布。4.2.5 需引用的有关外来文件和资料(包括法律法规、规范性文件、国标、行标、引用的供方技术文件、顾客提供的技术文件等)由管理者代表审核,总经理
4、批准后实施发放。记录在外来文件归档登记表中。4.2.6 记录表单由质量部统一组织编制设定和审核,管理者代表批准后发布使用。4.2.7 其余各部门对口的业务文件由其部门负责人审定和批准,必要时经管理者代表批准。4.3文件的发放4.3.1所有受控文件均由质量部实施发放。4.3.2本程序4.1.14.1.3条中确定的文件为受控文件,应加盖“受控”印章。必要时,质量部应组织各部门进行文件会签,填写ZX/QR-423-01受控文件清单,并确定文件的发放范围。4.3.3质量部根据NK/QR-423-01受控文件清单中确定的发放范围或文件内容实施发放,作好NK/QR-423-02文件发放领用回收登记表。发放
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