在2023年水利内审工作座谈会上的讲话.docx
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1、在2023年水利内审工作座谈会上的讲话一、总结成绩,障厉奋发,切实增强做好内审工作的紧迫感、责任感2023年,水利内部审计工作紧紧围绕厅党组的决策部署和年度水利中心工作,认真履行审计职责,做到应审尽审、凡审必严,圆满完成了全年的工作任务。(-)经济责任审计走深走实。严格按照中央两办党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定和厅党组水利厅领导干部经济责任审计规定要求,坚持任中审计与离任审计相结合,坚持“任期满三年”审计和“逢离必审”。前移监督关口,对原省水利一局、水利二局主要领导干部开展了任中经济责任审计,进一步促进了两个单位深入、稳妥推进改革,不断提升经营管理能力水平。对原水
2、电中心、物资储备中心、质检站等7个单位的主要领导干部开展了离任审计,进一步促进了厅属事业单位重塑性改革稳步推进。审计资金近200亿元,提出审计建议40余条。审前、审中、审后工作有条不紊,审前准备工作充分,严慎审计方案制定,严格审计程序执行;审中聚焦破解难题,揭示苗头性、倾向性问题,抓早、抓小、抓细;审后注重跟踪问效,积极推动问题整改,多措并举,督促领导干部依法作为、主动作为、有效作为。审计组成员签订廉洁从审承诺书,按照审计“十六步”工作法,注重审计质量,加大公开力度,促进成果转化,有力促进了领导干部遵纪守规尽责,有效发挥了预防警示监督作用。省水文水资源测报中心组织开展了南阳测报分中心领导干部经
3、济责任审计工作。(二)专项审计(调查)重点突出。积极服务改革大局,主动跟踪厅属事业单位资产清查及专项审计工作,对原宣传中心、信息中心、水利水电学校等6个单位资产清查结果进行合规性审查并出具审计意见,为厅属单位重塑性改革资产划转提供有力支撑,进一步加快了改革进度。落实厅党组防范化解债务风险部署要求,开展水环学院新校区建设项目政府债券专项审计。对政府债券使用、招标投标、合同管理、建设监理、价款结算、成本控制及财务管理制度执行等环节进行审计,进一步提高了政府债券资金使用效益,为厅党组科学决策提供了有力支撑。对省管*水库、*村水库开展灾后恢复重建项目跟踪审计,对*市水利局开展灾后恢复重建项目审计调查,
4、进一步促进了灾后恢复重建项目资金安全、项目安全、管理规范。省水文水资源中心克服组织机构不完善、人员不到位等实际困难,齐心协力、攻坚克难,开展中心下属*家分支机构和*家三级分支机构事业单位重塑性改革共计*多亿资产的资产清查和专项审计工作,同时指导、督促中心各涉改单位年度审计工作顺利进行,为改革过渡期各单位业务工作正常开展提供保障。省*水库运行中心开展了年度内审检查;省人民胜利渠保障中心对所属9个单位进行了管理绩效评定;省农村供水总站组织开展了财务检查;省海河流域水利事务中心组织开展了小浪底北岸灌区项目公司财务检查;省白龟山水库运行中心对单位财务收支和制度执行情况进行了内部审计。(三)工程项目审计
5、坚实有力。盯紧关键事项,抓住关键环节,以水利基本建设“四个安全”为目标,2023年,完成了人民胜利渠灌区、武嘉灌区、白龟山水库北干渠水电站一期、陆浑灌区、*村水库灾后重建等7个工程项目的竣工决算审计工作,审计金额近13亿元。通过对建设项目开展全过程审计,及时发现工程建设管理中存在的问题,真实客观反映建设成果,为项目的竣工验收提供服务支撑。省白龟山水库运行中心参与工程项目的检查、验收工作,加强在施工过程、竣工验收等环节的监督检查力度,确保工程项目管理的合理、合规。(四)国家审计配合积极稳妥。2023年,共接到16个外部审计组的协调配合任务。一是配合国家审计。先后协调配合国家审计署6个审计组、审计
6、厅9个审计组的审计。全年共接到审计组发来“审计需求清单”*余份、“审计取证单”*余份。审计处积极做好清单呈报、分解、督促、报送工作的同时,统筹安排,梯次做好审计过程、审计取证中的协调、沟通、反馈等工作。二是配合水利部审计。配合做好水利部对前坪水库工程竣工决算审计工作。按照水利部要求和前坪水库工程竣工验收时间节点安排,组织开展了前坪水库工程建设管理专项审计。及时组织配合社会审计机构细化方案、明确责任、倒排工期、确保质量,客观公正的指出了存在的问题,督导有关单位及时进行整改,为前坪水库工程顺利通过竣工验收打下了坚实基础。(五)审计问题整改立足清零。一是领导重视、高标准谋划。成立由厅党组书记牵头的审
7、计整改工作领导小组,多次组织召开审计整改推进会,研究审计整改推进工作。积极落实审计决定和建议,坚持主动改、整体改、彻底改。二是明确责任、高标准推进。对审计问题实行台账管理,形成“所查问题及时认领、整改工作专人负责、整改过程全程把控、整改成效持续提升”的审计整改工作大格局,整改推进过程责任明确、节点明确、标准明确,确保了审计整改台账件件有着落,事事有回音。三是协同配合、高标准落实。采取“点对点”分类指导、召开审计整改动员(分析)会、“清单式”跟踪检查、协调相关部门(主管领导或处室)合力推进等措施,夯实压紧整改责任,切实抓好问题销号,确保问题整改高标准落实。接受审计的厅机关有关处室、省豫东水利保障
8、中心、省*水库运行中心、省陆浑水库运行中心、省*村水库运行中心等单位高度重视审计整改工作,积极配合审计,圆满完成整改任务。全厅内审整改工作在各单位党组织的直接推动下,均取得了明显成效。国家审计整改工作得到了审计署郑州特派办、省人大、审计厅的充分肯定和认可。(六)审计制度建设持续强化。为进一步规范领导干部经济责任审计工作,正确评价任期经济责任,提高审计质效,按照中央两办经济责任审计规定,厅决定对水利厅领导干部经济责任审计规定进行修订,经多次修改形成了初稿,为充分发挥内审独特监督职能提供依据。事业单位重塑性改革后新组建的省水文水资源中心依据相关法律法规,结合中心工作实际,制定了*省水文水资源中心内
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