呆料管理工作指引.docx
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1、工作指引文件编号:文件页数:第1页共5页版本号:11文件4适用湿收文书口称:呆料管理工4、指引体系管理部拟制:审核:批准:P:技术部品质部报关部财务部采购中心研发中心商务中心有否会签。不需会签需会签会签部门技术部品质部报关部财务部体系管理部会签人会签日期会签部门采购中心研发中心商务中心会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0PMC部1.1PMC部1.目的有效推动本公司滞存材料及成品半成品的处理,以达物尽其用,货畅其流,减少资金积压及物料管理困扰。2 .适用范围本工作指引文件适用于XX有限公司。3 .职责3.1 PMC部对呆料提出相关申请及整
2、理处理和预防呆料的产生及对已产生的呆料进行逐项分析说明原因;3.2 品质部对已产生的呆料进行品质鉴定;3.3 技术部对已产生的呆料进行逐项分析确认是否可作代用料,及其它优先处理方式,或做报废处理等;3.4 研发中心对已产生的呆料进行逐项分析确认是否可作代用料,及其它优先处理方式,或做报废处理等;3.5 采购中心确认是否可以与供应商退换货或是否可以与其他公司,以物易物的方式相互交换处理等;3.6 财务部进行成本资金核算和相关的帐务处理及对呆料处理的监督与控制;3.7 体系管理部确认系统是否可以转入呆料仓或做相关的系统销帐动作。3.8 报关部生产用料需要退换货处理退出区外的相关报关工作。4 .名词
3、解释4.1 呆滞物料:凡从入库时间开始计算,超过三个月未消耗使用完的物料,规定为呆滞物料。4.2 呆滞成品、半成品凡因品质不合标准、储存不当变质、客户取消订单、超量制造等因素影响,导致储存期间超过2个月的成品、半成品。5.作业流程流程图责任部门/人相关文件相关记录报废申请单呆料处理流程PMC部/呆料处理组相关部门职责各部门报废申请单废料处理PMC部/采购中心/报关部废品出库申请单装箱通知单6.1 6流程说明6.2 呆料处理流程:1 .1.1呆料处理组由总经理任组长,副总经理任副组长,PMC部专员,组员由品质部、技术部、研发中心、商务中心、采购中心及财务部负责人组成.6 .12每月在10号前,由
4、PMC部专员负责将呆料统计出来,做出报废申请单交呆料处理小组组长.7 .1.3由呆料处理小组组长组织召开呆料处理会议,给出每种物料的处理方案,处理方案包括转用、降级使用、变卖和报废,并确定各种处理方案的责任部门、负责人、完成时间,并在下月呆料处理会议上,检讨落实上月呆料处理结果。8 .1.4对造成呆料的责任部门和呆料处理未按时完成的责任部门,追究责任部门/人责任,并做相应的处罚.6.3 相关部门职责:6.2.1PMC部:对已产生的呆料,在“报废申请单上进行逐项分析,注明是哪个机型使用,追查呆滞料产生的原因和后续是否有订单使用.6.2.2品质部:6.2.2.1对已产生的呆料进行逐项鉴定.6.2.
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