单位采购管理制度.docx
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1、事业单位采购活动控制管控管理管控规章制度规章为加强对单位采购活动的内部控制和管控管理管控,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本规章制度规章。一和岗位责任1和办公室采购相关有关人员相关相关本次项目按照采购预算实施采购活动,包括确定采购正式正式合约生效和询价议价和拟定采购协议合同协议和完善采购文件。2和办公室仓库保管相关有关人员相关相关本次项目所购相关货物的本协议合同支付资金服务与入库,并完善相关记录。3和单位聘请法律顾问相关相关本次项目对采购协议合同协议协议的审核。4和单位聘请相关本次项目监管机构部门机构相关相关本次项目对相关货物和工程本协议合同支付资金服务的审核。5和分管副主任相
2、关相关本次项目审核采购价格和本协议合同支付资金服务入库和监督完善采购文件。6和主任相关相关本次项目对采购协议合同协议和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的审批。7和财务科相关相关本次项目审核确定采购正式正式合约生效和发票真伪和支付支付资金。二和采购二和活动相关相关流程1和各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室相关相关本次项目人审批同意后,定期报办公室。2和办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管相关领导人审核,然后经主要相关领导人审批同意后交由采购相关有关人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同
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