办公文档范本审计档案管理制度.docx
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1、审计档案管控管理管控规章制度规章为了加强我司的审计档案工作,充分发挥审计档案的作用,根据中华人民共和国审计法和中华人民共和国档案法,结合我司审计工作的具体情况,特制定本规章制度规章。一、本规章制度规章中所称审计档案,是指审计机构部门机构在进行审计监督或审计调查活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、图表等不同形式的历史记录。二、我司的审计档案工作由审计部主管。三、审计部和档案相关有关人员的职责是:(一)认真贯彻执行国家关于审计档案管控管理管控工作的法规,依法建立我司的审计档案管控管理管控工作规章、规章制度规章;(二)按照国家有关规定,做好审计档案的收集、整理、保管、利用、编研、统计工作。四、审
2、计档案的建立实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任规章制度规章;采取按职能分类、按相关本次项目立卷、按单位排列的立卷方法。五、应当归入审计档案的文件材料是:(一)审计通知书、审计意见书、审计决定、审计建议书、移送处理书等审计公文;(二)审计证据、审计工作底稿、审计报告及审计报告征求意见书;(三)审计工作方案、检查审计决算执行情况的记录等文件材料;(四)有关审计相关本次项目的请示、报告、批复、批示、问函、复函等文件材料:(五)其它应归入审计档案的文件材料。六、不归入审计档案的文件材料是:(一)与具体审计相关本次项目无关的行政文书及审计综合管控管理管控文书;(二)未用作审计依据,或未经核实的证
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