制度规范准则章程-生产型企事业单位-采购管理办.docx
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1、受控号:文件编号:采购管理办法编制:审核:批准:XXXX有限公司采购部采购管理办法1、目的和范围为了规范公司物料采购,降低企业经营成本,特制定本办法;2、采购管理原则采购业务实行“竞标准入”和“比价采购”的原则;2.1 “竞标准入”是指通过招标方式确定供应商的供货资格:2.2 “比价采购”是指采购员在数家供应商中通过对采购总成本(价格、支付条件及运费等)比较择优确定供应商订单的采购;2.3 所有涉及供应商管理与采购业务操作的人员,必须按公司规定的流程执行,否则将被视为有自利倾向,并由当事人自我举证,不能举证或举证不足以证明无自利行为的,公司视其职业行为不洁,按照公司制度予以严肃处理。3、供应商
2、管理3.1 供应商的定义3.1.1 合格供应商:指通过合格供应商资质评审,且已编入公司合格供应商名录的供应商;3.1.2 潜在供应商:可为公司产品制造提供所需物料,其技术、质量均达到公司要求,具有相关资质的生产制造或渠道供应商,经自行申请或他人推荐,完成登记注册及通过资质评审后均可列入潜在供应商,潜在供应商经评审可转化为合格供应商;3.1.3 特批供应商:因公司经营急需,且在合格供应商中无法采购相同产品,而从公司合格供应商名录外进行采购的供应商;一年中采购超过三次的特批供应商,经评审可将其转化为合格供应商;3.1.4 供应商资质审核,需首先对供应商的相关信息通过全国信用信息公示系统及相关企业征
3、信查询系统进行稽核,并形成供应商工商注册信息审查表,对信息有重大出入的供应商,经核实应终止其资质审核,工商注册信息审查表应每年检查更新一次;3.1.5 所有供应商必须签订诚信承诺函,未签订诚信承诺函且发生采购业务的(零星采购业务除外),公司有权对采购负责人进行调岗及相应处罚;3.2 合格供应商的认证3.2.1 竞争型供应商指按“竞标准入、比价采购”的原则,经过资质评审合格且通过供应资格招标方式确定的合格供应商;3.2.2 非竞争型(如独家生产经营、单一渠道、专利产品、客户指定等)供应商由公司采购部组织技术、质量、生产等部门进行资质评审,由总经理审批,按合格供应商执行;3.2.3 合格供应商的认
4、定均须通过相关资质评审,填写合格供应商资格审核表;3.2.4 合格供应商应签订年度采购(物料)供应资格协议,协议中要求约定垫底资金或25%合同额的质保金。3.2.5 供应资格招标3.2.5.1 供应资格招标应遵循公开、公平、公正和择优、择近、择廉定标的原则,采用公开招标或邀请招标的方式进行;3.2.5.2 按物料种类及年采购量确定该类物料合格供应商数量,要求单品多批量采购的物料合格供应商数量应控制不超过3家,一家为主采、一家应急、一家备选;单品小批量采购的物料合格供应商数量应控制在2家,一家主采,一家应急备选。3.3 合格供应商的考核3.3.1 季度考评:以质量、交货期、采购总成本、服务四个维
5、度由核算单位对合格供应商的每季供货量及服务性进行评价;未供货的供应商当季不进行考核;3.3.2 年度考评:依据年采购合同额占比、季度考评平均分两个维度由采购部对合格供应商进行年度考评,即年度考评分值=采购金额占比得分*40%+季度考核平均值*60%;3.3.3 合格供应商季度、年度考评过程资料由采购部负责整理归档,形成供应商管理台账;3.4 供应商的优化更新3.4.1 考评为取消供应资格的合格供应商,须从合格供应商名录中淘汰;3.4.2 为保证供应商在质量、采购总成本、服务等方面的不断优化,持续降低采购成本,公司支持采购部门或其他个人积极推荐潜在供应商。4、采购业务实施4.1 采购依据4.1.
6、1 依据采购计划下达的采购申请;4.1.2 由于计划变更或取消采购申请,应在变更或取消的同时通知相关人员;4.2 常规采购业务实施4.2.1 采购业务采用单次闭循环的作业方式(即每一笔采购业务均须按流程执行一次),采购业务按采购作业指导书要求执行,具体包括:采购申请、采购询比价、采购订单(合同)、采购物料催收、采购送检、采购入库、采购发票勾稽、采购货款支付等业务环节;4.2.2 采购合同条款应等于或优于供应资格协议条款约定条件;4.3 非常规采购业务实施若采购申请规定的物料在现有合格供应商名录及供货范围中未包含或采购价格远高于供应资格协议价按非常规采购业务实施;4.3.1 零星采购定义:年采购
7、次数大于3次,且单次采购金额5000元以内的材料采购。4.4 采购过程资料管理4.4.1 采购员应根据采购业务,建立和维护个人采购业务台账,对应台账进行每笔业务的过程文档资料(含采购询比价记录、采购合同、采购业务表单等)的归集整理;4.4.2 采购合同一般需采用公司采购合同标准模版签订,且必须经过评审,评审表格式按采购合同签订审核表执行。5、货款支付与核销5.1 货款支付限定在经批准的由采购商务制定的月度采购资金预算范围内;5.2 货款支付采用银行结算方式;金额较小(一般2000元以内)可用现金支付;5.3 货款支付由承办人以采购合同、入库单及购货发票作为附件,凭经过批准的申请付款单支付货款;
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