制度文件-固定资产采购流程.docx
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1、集团(XX)SAP项目固定资产采购流程目录1 .专业术语说明12 .流程总体概述13 .流程设计原则24 .流程图35 .流程详细描述36 .差异分析与变革管理56.1 现状56.2 变革57 .相应制度58 .涉及的单据和报表59 .其他参考文档51 .专业术语说明 固定资产:是指使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋、建筑物,用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具及其他与生产、经营有关的设备、器具和工具等。非生产经营性设备单位价值在20XX元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。单价虽达不到固定资产标准起点,但耐用期在一年以上的大批、同类财产,也作
2、为固定资产管理。 采购申请:采购商品的申请,采购申请是内部的采购需求文件,确定了采购的物料,数量和交货时间。可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生,采购申请可以被转为采购订单或框架协议进行对外采购。采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。 采购订单:向供应商下单进货的正式单据,具有法律效应。是SAP系统采购模块的重要单据之一。采购订单包含抬头和行项目,抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息,行项目包含采购商品的明细,包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。一张采购订单可以包含任意多的行项目。2 .流程总体概述本流程描述了固定资产(信息化设备、办公家具
3、、设备更新)的计划审批、采购验收和内部订单的创建及管理等一系列过程。需求部门内勤制定固定资产需求计划,提交相关部门审批后,由采购部采购员执行采购,同时资产管理部门资产管理员在系统中创建内部订单,固定资产到货后资产管理部门资产管理员在系统中作收货确认。发票结算后,再由财务中心进行转资。3 .流程设计原则流程目的此流程用于规范并管控固定资产采购计划的审批、执行以及系统管理。适用范围组织范围:制药集团济南XX制品有限公司业务范围:信息化设备、办公家具及设备更新流程涉及部门岗位需求部门/内勤采购部/采购员采购部/部长资产管理部门/资产管理员主要管控点1 .固定资产申请必须走OA审批流程;2 .固定资产
4、系统采购之前必须由固定资产管理员在系统中创建内部订单号;3 .固定资产到货后要及时的在系统中进行收货确认。4 .发票结算后,由财务进行转资。涉及其它业务流程1NEJ-MM-MDM-002供应商主数据维护流程1NEJ-MM-PUR-007采购发票校验流程注意事项/备注本流程中的固定资产不包括无形资产。流程负责部门采购部、资产管理部门4.流程图需求部门/内勤采购部/采购员&.发序网惮流程编号:1nej-MM-PUR-OOSucwX评工闩。流程描述:固定资产采购流程髓彘日期:20150303PQCWS采购部/部长资产管理部门,资产管理员接收采购计划接受计W时要见有内部珥单号,否则采购部门不予接收计划
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